Форма № 6-ж
Содержание и ремонт жилищного фонда
Утверждена постановлением
Госстроя России 23.02.99.№9
Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»
Отрасль: жилищно-коммунальные услуги
Отчетная калькуляция себестоимости содержания и ремонта жилищного фонда
за 2011 год.
№ |
Наименование показателей |
Код строки |
Соответству-ющий период прошлого года |
Фактически с начала года |
||
2010г. |
|
2011г. |
|
|||
|
I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м2) |
|
|
|
|
|
1 |
Среднеэксплуатируемая приведенная общая площадь жилых помещений (жилья) |
0100 |
42,2/33,3 |
|
41,4/32,9 |
|
2 |
Среднеэксплуатируемая площадь нежилых помещений |
0200 |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (тыс.руб.) |
|
|
|
|
|
1 |
Содержание и ремонт жилых зданий(Ремонт конструктивных злементов жилых зданий)-всего |
0300 |
1958,2 |
|
2508,8 |
|
|
в т.ч. -затраты на оплату труда |
0310 |
1345,7 |
|
1762,8 |
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0320 |
198,8 |
|
462,0 |
|
|
-материалы(10/1сч., 10/8сч.) |
0330 |
413,7 |
|
284,0 |
|
|
-прочие прямые расходы |
0340 |
0 |
|
0 |
|
2 |
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования – всего, |
0400 |
21,0 |
|
21,1 |
|
|
в т.ч. -затраты на оплату труда |
0410 |
0 |
|
0 |
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0420 |
0 |
|
0 |
|
|
-материалы |
0430 |
0 |
|
0 |
|
|
-прочие прямые расходы(ППР газового оборудования) |
0440 |
21,0 |
|
21,1 |
|
3 |
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий - всего |
0500 |
689,0 |
|
1101,2 |
|
|
в т.ч. - затраты на оплату труда |
0510 |
0 |
|
0 |
|
|
- отчисления на социальные нужды |
0520 |
0 |
|
0 |
|
|
- материалы (10/3 сч-ГСМ) |
0530 |
65,7 |
|
164,7 |
|
|
- электроэнергия |
0540 |
70,1 |
|
73,0 |
|
|
- услуги сторонних организаций |
0550 |
0 |
|
0 |
|
|
- прочие расходы по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории (вывоз ТБО,нечистот) |
0560 |
366,2 |
|
335,3 |
|
|
- работа автотранспорта |
0570 |
187,0 |
|
528,2 |
|
4 |
Ремонтный фонд (капитальный ремонт жилья) |
0600 |
0 |
|
0 |
|
5 |
Прочие прямые затраты - всего |
0700 |
188,7 |
|
293,3 |
|
|
в т.ч.- оплата услуг РИРЦ |
0710 |
65,7 |
|
174,8 |
|
|
-оплата услуг почты |
0720 |
81,6 |
|
85,5 |
|
|
- оплата услуг за телефон |
0730 |
12,8 |
|
13,0 |
|
|
- обучение специалистов |
|
1,3 |
|
6,6 |
|
|
- прочие расходы |
|
27,3 |
|
13,4 |
|
6 |
Общеэксплуатационные расходы |
0800 |
935,6 |
|
983,4 |
|
7 |
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0300+0400+0500+0600+0700+0800) |
1000 |
3792,5 |
|
4907,8 |
|
8 |
Внеэксплуатационные расходы |
1100 |
|
|
|
|
9 |
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1000+1100) |
1200 |
3792,5 |
|
4907,8 |
|
10 |
Себестоимость содержания и ремонта 1 м2 общей площади жилья , руб. |
1300 |
9-49 |
|
12-43 |
|
11 |
Себестоимость содержания и ремонта 1 м2 нежилой площади |
1400 |
- |
|
- |
|
12 |
ВСЕГО доходов |
1500 |
3344,9 |
|
4009,8 |
|
|
в т.ч. от населения |
1510 |
3344,9 |
|
4009,8 |
|
13 |
Справочно:- ЭОТ |
1600 |
8-61 |
|
9-65 |
|
|
-тариф для населения |
1700 |
8-61 |
|
9-65 |
|
14 |
Результат (+Прибыль : -Убытки ) |
|
-447,6 |
|
-898,0 |
|
15 |
Среднесписочная численность, чел |
|
|
|
|
|
И.о.директора МУП «Клетня-Сервис» А.А.Никишин
Главный бухгалтер Е.И.Рябых
Форма № 6-ж
Содержание и ремонт жилищного фонда
Утверждена постановлением
Госстроя России 23.02.99.№9
Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»
Отрасль: жилищно-коммунальные услуги
Отчетная калькуляция себестоимости содержания и ремонта жилищного фонда
за 2012 год.
№ |
Наименование показателей |
Код строки |
Соответству-ющий период прошлого года |
Фактически с начала года |
||
2011г. |
|
2012г. |
|
|||
|
I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м2) |
|
|
|
|
|
1 |
Среднеэксплуатируемая приведенная общая площадь жилых помещений (жилья) |
0100 |
41,4/32,9 |
|
41,4/33,0 |
|
2 |
Среднеэксплуатируемая площадь нежилых помещений |
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (тыс.руб.) |
|
|
|
|
|
1 |
Содержание и ремонт жилых зданий(Ремонт конструктивных злементов жилых зданий)-всего |
0300 |
2508,8 |
|
2001,0 |
|
|
в т.ч. -затраты на оплату труда |
0310 |
1762,8 |
|
1561,2 |
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0320 |
462,0 |
|
316,4 |
|
|
-материалы(10/1сч., 10/8сч.) |
0330 |
284,0 |
|
123,4 |
|
|
-прочие прямые расходы |
0340 |
0 |
|
0 |
|
2 |
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования – всего, |
0400 |
21,1 |
|
56,8 |
|
|
в т.ч. -затраты на оплату труда |
0410 |
0 |
|
0 |
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0420 |
0 |
|
0 |
|
|
-материалы |
0430 |
0 |
|
0 |
|
|
-прочие прямые расходы(ППР газового оборудования жд,ТО узла учета тепла)) |
0440 |
21,1 |
|
56,8 |
|
3 |
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий - всего |
0500 |
1101,2 |
|
779,7 |
|
|
в т.ч. - затраты на оплату труда |
0510 |
0 |
|
0 |
|
|
- отчисления на социальные нужды |
0520 |
0 |
|
0 |
|
|
- материалы (10/3 сч-ГСМ) |
0530 |
164,7 |
|
162,0 |
|
|
- электроэнергия |
0540 |
73,0 |
|
47,2 |
|
|
- услуги сторонних организаций |
0550 |
0 |
|
0 |
|
|
- прочие расходы по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории (вывоз ТБО,нечистот) |
0560 |
335,3 |
|
259,3 |
|
|
- работа автотранспорта |
0570 |
528,2 |
|
311,2 |
|
4 |
Ремонтный фонд (капитальный ремонт жилья) |
0600 |
0 |
|
0 |
|
5 |
Прочие прямые затраты - всего |
0700 |
293,3 |
|
316,0 |
|
|
в т.ч.- оплата услуг РИРЦ |
0710 |
174,8 |
|
194,3 |
|
|
-оплата услуг почты |
0720 |
85,5 |
|
78,7 |
|
|
-оплата Сбыт.комп. за квит. по эл.эн. |
|
|
|
4,1 |
|
|
- оплата услуг за телефон |
0730 |
13,0 |
|
8,9 |
|
|
- обучение специалистов |
|
6,6 |
|
13,0 |
|
|
- прочие расходы |
|
13,4 |
|
17,0 |
|
6 |
Общеэксплуатационные расходы |
0800 |
983,4 |
|
928,7 |
|
7 |
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0300+0400+0500+0600+0700+0800) |
1000 |
4907,8 |
|
4082,2 |
|
8 |
Внеэксплуатационные расходы |
1100 |
|
|
|
|
9 |
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1000+1100) |
1200 |
4907,8 |
|
4082,2 |
|
10 |
Себестоимость содержания и ремонта 1 м2 общей площади жилья , руб. |
1300 |
12-43 |
|
10-31 |
|
11 |
Себестоимость содержания и ремонта 1 м2 нежилой площади |
1400 |
- |
|
- |
|
12 |
ВСЕГО доходов |
1500 |
4009,8 |
|
4136,5 |
|
|
в т.ч. от населения |
1510 |
4009,8 |
|
4136,5 |
|
13 |
Справочно:- ЭОТ |
1600 |
9-65 |
|
|
|
|
-тариф для населения |
1700 |
9-65 |
|
9,65/10,32/10,13 |
|
14 |
Результат (+Прибыль : -Убытки ) |
|
-898,0 |
|
+54,3 |
|
15 |
Среднесписочная численность, чел |
|
17,9 |
|
14,5 |
|
Директор МУП «Клетня-Сервис» А.А.Никишин
Главный бухгалтер Е.И.Рябых
Форма № 6-ж
Содержание и ремонт жилищного фонда
Утверждена постановлением
Госстроя России 23.02.99.№9
Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»
Отрасль: жилищно-коммунальные услуги
Отчетная калькуляция себестоимости содержания и ремонта жилищного фонда
за 2013 год.
№ |
Наименование показателей |
Код строки |
Соответству-ющий период прошлого года |
Фактически с начала года |
2012г. |
2013г. |
|||
|
I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м2) |
|
|
|
1 |
Среднеэксплуатируемая приведенная общая площадь жилых помещений (жилья) |
0100 |
41,4/33,0 |
40,3/33,7 |
2 |
Среднеэксплуатируемая площадь нежилых помещений |
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (тыс.руб.) |
|
|
|
1 |
Содержание и ремонт жилых зданий(Ремонт конструктивных элементов жилых зданий)-всего |
0300 |
2001,0 |
2354,4 |
|
в т.ч. -затраты на оплату труда |
0310 |
1561,2 |
1685,6 |
|
-отчисления на социальные нужды |
0320 |
316,4 |
339,6 |
|
-материалы(10/1сч., 10/8сч.) |
0330 |
123,4 |
329,2 |
|
-прочие прямые расходы |
0340 |
0 |
|
2 |
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования – всего, |
0400 |
56,8 |
103,9 |
|
в т.ч. -затраты на оплату труда |
0410 |
0 |
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0420 |
0 |
|
|
-материалы |
0430 |
0 |
|
|
-прочие прямые расходы(ППР газового оборудования жд) |
0440 |
56,8 |
103,9 |
3 |
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий - всего |
0500 |
779,7 |
998,2 |
|
в т.ч. - затраты на оплату труда |
0510 |
0 |
|
|
- отчисления на социальные нужды |
0520 |
0 |
|
|
- материалы (10/3 сч-ГСМ) |
0530 |
162,0 |
183,1 |
|
- электроэнергия |
0540 |
47,2 |
0 |
|
- услуги сторонних организаций |
0550 |
0 |
10,3 |
|
- прочие расходы по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории (вывоз ТБО,нечистот) |
0560 |
259,3 |
455,7 |
|
- работа автотранспорта |
0570 |
311,2 |
349,1 |
4 |
Ремонтный фонд (капитальный ремонт жилья) |
0600 |
0 |
0 |
5 |
Прочие прямые затраты - всего |
0700 |
316,0 |
252,2 |
|
в т.ч.- оплата услуг РИРЦ |
0710 |
194,3 |
186,9 |
|
-оплата услуг почты |
0720 |
78,7 |
0 |
|
-оплата Сбыт.комп. за квит. по эл.эн. |
|
4,1 |
24,9 |
|
- оплата услуг за телефон |
0730 |
8,9 |
11,5 |
|
- обучение специалистов |
|
13,0 |
11,9 |
|
- прочие расходы(к/а) |
|
17,0 |
17,0 |
6 |
Общеэксплуатационные расходы |
0800 |
928,7 |
1053,3 |
7 |
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0300+0400+0500+0600+0700+0800) |
1000 |
4082,2 |
4762,0 |
8 |
Внеэксплуатационные расходы |
1100 |
|
|
9 |
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1000+1100) |
1200 |
4082,2 |
4762,0 |
10 |
Себестоимость содержания и ремонта 1 м2 общей площади жилья , руб. |
1300 |
10-31 |
11-78 |
11 |
Себестоимость содержания и ремонта 1 м2 нежилой площади |
1400 |
- |
|
12 |
ВСЕГО доходов |
1500 |
4136,5 |
4417,1 |
|
в т.ч. от населения |
1510 |
4136,5 |
4417,1 |
13 |
Справочно:- ЭОТ |
1600 |
|
|
|
-тариф для населения |
1700 |
9,65/10,32/10,13 |
10,13/ 10,84 |
14 |
Результат (+Прибыль : -Убытки ) |
|
+54,3 |
-344,9 |
15 |
Среднесписочная численность, чел |
|
14,5 |
14,3 |
Директор МУП «Клетня-Сервис» А.А.Никишин
Главный бухгалтер Е.И.Рябых
Исполнитель:
Бохонова В.Н.
тел:9-17-75
Форма № 6-ж
Содержание и ремонт жилищного фонда
Утверждена постановлением
Госстроя России 23.02.99.№9
Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»
Отрасль: жилищно-коммунальные услуги
Отчетная калькуляция себестоимости содержания и ремонта жилищного фонда
за 2014 год.
№ |
Наименование показателей |
Код строки |
Соответству-ющий период прошлого года |
Фактически с начала года |
2013г. |
2014г. |
|||
|
I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м2) |
|
|
|
1 |
Среднеэксплуатируемая приведенная общая площадь жилых помещений (жилья) |
0100 |
40,3/33,7 |
39,9/33,3 |
2 |
Среднеэксплуатируемая площадь нежилых помещений |
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (тыс.руб.) |
|
|
|
1 |
Содержание и ремонт жилых зданий(Ремонт конструктивных злементов жилых зданий)-всего |
0300 |
2354,4 |
2480,1 |
|
в т.ч. -затраты на оплату труда |
0310 |
1685,6 |
1796,3 |
|
-отчисления на социальные нужды |
0320 |
339,6 |
362,4 |
|
-материалы(10/1сч., 10/8сч.) |
0330 |
329,2 |
321,4 |
|
-прочие прямые расходы |
0340 |
|
|
2 |
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования – всего, |
0400 |
103,9 |
83,2 |
|
в т.ч. -затраты на оплату труда |
0410 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0420 |
|
|
|
-материалы |
0430 |
|
|
|
-прочие прямые расходы(ППР газового оборудования) |
0440 |
103,9 |
83,2 |
3 |
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий - всего |
0500 |
998,2 |
1103,9 |
|
в т.ч. - затраты на оплату труда |
0510 |
0 |
0 |
|
- отчисления на социальные нужды |
0520 |
0 |
0 |
|
- материалы (10/3 сч-ГСМ) |
0530 |
183,1 |
185,2 |
|
- электроэнергия |
0540 |
0 |
|
|
- услуги сторонних организаций |
0550 |
10,3 |
|
|
- прочие расходы по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории (вывоз ТБО,нечистот) |
0560 |
455,7 |
542,8 |
|
- работа автотранспорта |
0570 |
349,1 |
375,9 |
4 |
Ремонтный фонд (капитальный ремонт жилья) |
0600 |
0 |
0 |
5 |
Прочие прямые затраты - всего |
0700 |
252,2 |
261,0 |
|
в т.ч.- оплата услуг РИРЦ |
0710 |
186,9 |
204,1 |
|
-оплата услуг почты |
0720 |
0 |
0 |
|
-оплата за квит по эл.эн. |
0730 |
24,9 |
24,0 |
|
- оплата услуг за телефон |
0740 |
11,5 |
14,7 |
|
- обучение специалистов |
0750 |
11,9 |
6,9 |
|
- прочие расходы |
0760 |
17,0 |
11,3 |
6 |
Общеэксплуатационные расходы |
0800 |
1053,3 |
1146,2 |
7 |
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0300+0400+0500+0600+0700+0800) |
1000 |
4762,0 |
5074,4 |
8 |
Внеэксплуатационные расходы |
1100 |
|
|
9 |
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1000+1100) |
1200 |
4762,0 |
5074,4 |
10 |
Себестоимость содержания и ремонта 1 м2 общей площади жилья , руб. |
1300 |
11,78 |
12,70 |
11 |
Себестоимость содержания и ремонта 1 м2 нежилой площади |
1400 |
|
|
12 |
ВСЕГО доходов |
1500 |
4417,1 |
4594,9 |
|
в т.ч. от населения |
1510 |
4417,1 |
4594,9 |
13 |
Справочно:- ЭОТ |
1600 |
|
|
|
-тариф для населения |
1700 |
10,13/10,84 |
10,84/11,38 |
14 |
Результат (+Прибыль : -Убытки ) |
|
-344,9 |
-479,5 |
15 |
Среднесписочная численность, чел |
|
14,3 |
13,2 |
Директор МУП «Клетня-Сервис» Е.Н.Русский
Главный бухгалтер Е.И.Рябых
Форма № 6-ж
Содержание и ремонт жилищного фонда
Утверждена постановлением
Госстроя России 23.02.99.№9
Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»
Отрасль: жилищно-коммунальные услуги
Отчетная калькуляция себестоимости содержания и ремонта жилищного фонда
за 2016 год.
№ |
Наименование показателей |
Код строки |
Соответству-ющий период прошлого года |
Фактически с начала года |
2015г. |
2016г. |
|||
|
I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м2) |
|
|
|
1 |
Среднеэксплуатируемая приведенная общая площадь жилых помещений (жилья) |
0100 |
38,731 / 33,030 |
38,7/32,8 |
2 |
Среднеэксплуатируемая площадь нежилых помещений |
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (тыс.руб.) |
|
|
|
1 |
Содержание и ремонт жилых зданий(Ремонт конструктивных злементов жилых зданий)-всего |
0300 |
2818,7 |
1667,8 |
|
в т.ч. -затраты на оплату труда |
0310 |
2040,8 |
1351,5 |
|
-отчисления на социальные нужды |
0320 |
410,8 |
271,0 |
|
-материалы(10/1сч., 10/8сч.) |
0330 |
367,1 |
45,3 |
|
-прочие прямые расходы |
0340 |
|
|
2 |
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования – всего, |
0400 |
75,3 |
93,4 |
|
в т.ч. -затраты на оплату труда |
0410 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0420 |
|
|
|
-материалы |
0430 |
|
|
|
-прочие прямые расходы(ППР газового оборудования) |
0440 |
75,3 |
93,4 |
3 |
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий - всего |
0500 |
1169,8 |
1232,9 |
|
в т.ч. - затраты на оплату труда |
0510 |
|
|
|
- отчисления на социальные нужды |
0520 |
|
|
|
- материалы (10/3 сч-ГСМ) |
0530 |
168,0 |
127,6 |
|
- электроэнергия |
0540 |
|
|
|
- услуги сторонних организаций |
0550 |
|
|
|
- прочие расходы по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории (вывоз ТБО,нечистот) |
0560 |
646,7 |
867,9 |
|
- работа автотранспорта |
0570 |
355,1 |
237,4 |
4 |
Ремонтный фонд (капитальный ремонт жилья) |
0600 |
0 |
0 |
5 |
Прочие прямые затраты - всего |
0700 |
336,7 |
341,0 |
|
в т.ч.- оплата услуг РИРЦ |
0710 |
244,6 |
277,8 |
|
-оплата услуг почты |
0720 |
0 |
0 |
|
-оплата за квит по эл.эн. |
0730 |
28,1 |
30,4 |
|
- оплата услуг за телефон |
0740 |
14,6 |
16,7 |
|
- обучение специалистов |
0750 |
15,4 |
12,9 |
|
- прочие расходы |
0760 |
19,9 |
0,5 |
|
-экспертиза тех.состояния жд№5 |
0770 |
10,0 |
0 |
|
-мед.обследование работников |
0780 |
4,1 |
2,7 |
6 |
Электроэнергия |
0790 |
230,5 |
237,3 |
7 |
Общеэксплуатационные расходы |
0800 |
1105,3 |
754,8 |
8 |
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0300+0400+0500+0600+0700+0800) |
1000 |
5736,3 |
4327,2 |
9 |
Внеэксплуатационные расходы |
1100 |
|
|
10 |
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1000+1100) |
1200 |
5736,3 |
4327,2 |
11 |
Себестоимость содержания и ремонта 1 м2 общей площади жилья , руб. |
1300 |
14,47 |
10,99 |
12 |
Себестоимость содержания и ремонта 1 м2 нежилой площади |
1400 |
|
|
13 |
ВСЕГО доходов |
1500 |
4988,4 |
5205,6 |
|
в т.ч. от населения |
1510 |
4988,4 |
5205,6 |
14 |
Справочно:- ЭОТ |
1600 |
|
|
|
-тариф для населения |
1700 |
11,38 / 12,62 |
12,62/12,62 |
15 |
Результат (+Прибыль : -Убытки ) |
|
-747,9 |
+878,4 |
16 |
Среднесписочная численность, чел |
|
14,9 |
10,2 |
Директор МУП «Клетня-Сервис» А.Н.Мацуев
Главный бухгалтер Т.В.Шубина
Форма № 6-ж
Содержание и ремонт жилищного фонда
Утверждена постановлением
Госстроя России 23.02.99.№9
Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»
Отрасль: жилищно-коммунальные услуги
Отчетная калькуляция себестоимости содержания и ремонта жилищного фонда
за 2015 год.
№ |
Наименование показателей |
Код строки |
Соответству-ющий период прошлого года |
Фактически с начала года |
2014г. |
2015г. |
|||
|
I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м2) |
|
|
|
1 |
Среднеэксплуатируемая приведенная общая площадь жилых помещений (жилья) |
0100 |
39,9 / 33,3 |
38,731 / 33,030 |
2 |
Среднеэксплуатируемая площадь нежилых помещений |
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (тыс.руб.) |
|
|
|
1 |
Содержание и ремонт жилых зданий(Ремонт конструктивных злементов жилых зданий)-всего |
0300 |
2480,1 |
2818,7 |
|
в т.ч. -затраты на оплату труда |
0310 |
1796,3 |
2040,8 |
|
-отчисления на социальные нужды |
0320 |
362,4 |
410,8 |
|
-материалы(10/1сч., 10/8сч.) |
0330 |
321,4 |
367,1 |
|
-прочие прямые расходы |
0340 |
|
|
2 |
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования – всего, |
0400 |
83,2 |
75,3 |
|
в т.ч. -затраты на оплату труда |
0410 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0420 |
|
|
|
-материалы |
0430 |
|
|
|
-прочие прямые расходы(ППР газового оборудования) |
0440 |
83,2 |
75,3 |
3 |
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий - всего |
0500 |
1103,9 |
1169,8 |
|
в т.ч. - затраты на оплату труда |
0510 |
0 |
|
|
- отчисления на социальные нужды |
0520 |
0 |
|
|
- материалы (10/3 сч-ГСМ) |
0530 |
185,2 |
168,0 |
|
- электроэнергия |
0540 |
|
|
|
- услуги сторонних организаций |
0550 |
|
|
|
- прочие расходы по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории (вывоз ТБО,нечистот) |
0560 |
542,8 |
646,7 |
|
- работа автотранспорта |
0570 |
375,9 |
355,1 |
4 |
Ремонтный фонд (капитальный ремонт жилья) |
0600 |
0 |
0 |
5 |
Прочие прямые затраты - всего |
0700 |
261,0 |
336,7 |
|
в т.ч.- оплата услуг РИРЦ |
0710 |
204,1 |
244,6 |
|
-оплата услуг почты |
0720 |
0 |
0 |
|
-оплата за квит по эл.эн. |
0730 |
24,0 |
28,1 |
|
- оплата услуг за телефон |
0740 |
14,7 |
14,6 |
|
- обучение специалистов |
0750 |
6,9 |
15,4 |
|
- прочие расходы (кассовый аппарат) |
0760 |
11,3 |
19,9 |
|
-экспертиза тех.состояния жд№5 |
0770 |
|
10,0 |
|
-мед.обследование работников |
0780 |
|
4,1 |
6 |
Электро энергия |
0790 |
|
230,5 |
7 |
Общеэксплуатационные расходы |
0800 |
1146,2 |
1105,3 |
8 |
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0300+0400+0500+0600+0700+0800) |
1000 |
5074,4 |
5736,3 |
9 |
Внеэксплуатационные расходы |
1100 |
|
|
10 |
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1000+1100) |
1200 |
5074,4 |
5736,3 |
11 |
Себестоимость содержания и ремонта 1 м2 общей площади жилья , руб. |
1300 |
12,70 |
14,47 |
12 |
Себестоимость содержания и ремонта 1 м2 нежилой площади |
1400 |
|
|
13 |
ВСЕГО доходов |
1500 |
4594,9 |
4988,4 |
|
в т.ч. от населения |
1510 |
4594,9 |
4988,4 |
14 |
Справочно:- ЭОТ |
1600 |
|
|
|
-тариф для населения |
1700 |
10,84/11,38 |
11,38 / 12,62 |
15 |
Результат (+Прибыль : -Убытки ) |
|
-479,5 |
-747,9 |
16 |
Среднесписочная численность, чел |
|
13,2 |
14,9 |
Директор МУП «Клетня-Сервис» Г.Н.Кузькин
Главный бухгалтер Т.В.Шубина
Форма № 6-ж
Содержание и ремонт жилищного фонда
Утверждена постановлением
Госстроя России 23.02.99.№9
Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»
Отрасль: жилищно-коммунальные услуги
Отчетная калькуляция себестоимости содержания и ремонта жилищного фонда
за 2017 год.
№ |
Наименование показателей |
Код строки |
Соответству ющий период прошлого года |
Фактически с начала года |
2016г. |
2017г. |
|||
|
I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м2) |
|
|
|
1 |
Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) |
0100 |
38,7 / 32,8 |
39,3 / 34,1 |
2 |
Среднеэксплуатируемая площадь нежилых помещений |
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (тыс.руб.) |
|
|
|
1 |
Содержание и ремонт жилых зданий(Ремонт конструктивных злементов жилых зданий)-всего |
0300 |
1667,8 |
1749,1 |
2 |
в т.ч. -затраты на оплату труда |
0310 |
1351,5 |
1396,7 |
|
-отчисления на социальные нужды |
0320 |
271,0 |
281,9 |
|
-материалы(10/1сч., 10/8сч.) |
0330 |
45,3 |
70,5 |
|
-прочие прямые расходы |
0340 |
|
|
2 |
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования – всего, |
0400 |
93,4 |
86,7 |
|
в т.ч. -затраты на оплату труда |
0410 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0420 |
|
|
|
-материалы |
0430 |
|
|
|
-прочие прямые расходы(ППР газового оборудования) |
0440 |
93,4 |
86,7 |
3 |
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий - всего |
0500 |
1232,9 |
1070,6 |
|
в т.ч. - затраты на оплату труда |
0510 |
|
|
|
- отчисления на социальные нужды |
0520 |
|
|
|
- материалы (10/3 сч-ГСМ) |
0530 |
127,6 |
75,0 |
|
- электроэнергия |
0540 |
|
|
|
- услуги сторонних организаций |
0550 |
|
|
|
- прочие расходы по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории : -вывоз ТБО, |
0560 |
725,0 |
782,5 |
-откачка нечистот |
|
142,9 |
49,2 |
|
|
- работа автотранспорта |
0570 |
237,4 |
163,9 |
4 |
Ремонтный фонд (капитальный ремонт жилья) |
0600 |
0 |
0 |
5 |
Прочие прямые затраты - всего |
0700 |
341,0 |
415,9 |
|
в т.ч.- оплата услуг РИРЦ |
0710 |
277,8 |
290,3 |
|
- кассовый аппарат) |
0720 |
0 |
14,4 |
|
-оплата за квит по эл.эн. |
0730 |
30,4 |
16,0 |
|
- оплата услуг за телефон |
0740 |
16,7 |
15,0 |
|
- обучение специалистов |
0750 |
12,9 |
6,9 |
|
- прочие расходы (кассовый аппарат) |
0760 |
0,5 |
3,4 |
|
-тех.диагностика ВДГО |
0770 |
0 |
69,9 |
|
-мед.обследование работников |
0780 |
2,7 |
0 |
6 |
Расход электроэнергия СОИД |
0790 |
237,3 |
109,8 |
7 |
Общеэксплуатационные расходы |
0800 |
754,8 |
699,7 |
8 |
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0300+0400+0500+0600+0700+0800) |
1000 |
4327,2 |
4131,8 |
9 |
Внеэксплуатационные расходы |
1100 |
|
|
10 |
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1000+1100) |
1200 |
4327,2 |
4131,8 |
11 |
Себестоимость содержания и ремонта 1 м2 общей площади жилья , руб. |
1300 |
10,99 |
10,10 |
12 |
Себестоимость содержания и ремонта 1 м2 нежилой площади |
1400 |
|
|
13 |
ВСЕГО доходов |
1500 |
5205,6 |
5408,9 |
|
в т.ч. от населения |
1510 |
5205,6 |
5408,9 |
14 |
Справочно:- ЭОТ |
1600 |
|
|
|
-тариф для населения |
1700 |
12,62/12,62 |
12,62 |
15 |
Результат (+Прибыль : -Убытки ) |
|
+878,4 |
+1277,1 |
16 |
Среднесписочная численность, чел |
|
10,2 |
9,1 |
Директор МУП «Клетня-Сервис» А.Н.Мацуев
Главный бухгалтер Т.В.Шубина
Форма № 6-в
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Утверждена постановлением
Госстроя России 23.02.99.№9
Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»
Отрасль: жилищно-коммунальные услуги
Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной воды
Акуличское сельское поселение
за 2019 год.
№ |
Наименование показателей |
Код строки |
Соответству ющий период прошлого года |
Фактически с начала года |
2018г. |
2019г. |
|||
|
I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3) |
|
|
|
1 |
Поднято воды |
0100 |
89,117 |
98,389 |
2 |
Расход на собственные нужды |
0110 |
|
|
3 |
Получено воды со стороны |
0120 |
|
|
4 |
Пропущено через очистные сооружения |
0200 |
|
|
5 |
Подано воды в сеть |
0300 |
89,117 |
98,389 |
6 |
Потери воды, тыс.м3 |
0310 |
70,521 |
82,206 |
|
Потери воды, % |
0310 |
79,1 |
83,6 |
7 |
Реализовано воды - всего |
0320 |
18,596 |
16,183 |
|
в т.ч. населению |
0330 |
18,460 |
15,889 |
8 |
Отпущено воды другим водопроводам |
0400 |
|
|
|
II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ (тыс.руб.) |
|
|
|
1 |
Подъем и транспортирование воды - всего |
0500 |
1073,0 |
1106,5 |
|
в т.ч. - электроэнергия |
0510 |
315,2 |
522,1 |
|
- амортизация |
0520 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта(10/1сч.,10/8сч.) |
0530 |
246,6 |
80,7 |
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0531 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0540 |
425,6 |
386,3 |
|
-отчисления на социальные нужды |
0550 |
85,6 |
117,4 |
|
-цеховые расходы |
0560 |
|
|
2 |
Очистка воды – всего, |
0600 |
|
|
|
в т.ч. - электроэнергия |
0610 |
|
|
|
- материалы |
0620 |
|
|
|
-амортизация |
0630 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0640 |
|
|
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0641 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0650 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0660 |
|
|
|
-цеховые расходы |
0670 |
|
|
3 |
Оплата воды, полученной со стороны |
0700 |
|
|
4 |
Транспортирование воды – всего, |
0800 |
|
|
|
в т.ч. -электроэнергия |
|
|
|
|
-амортизация |
0820 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0830 |
|
|
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0831 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0840 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0850 |
|
|
|
-цеховые расходы |
0860 |
|
|
5 |
Проведение аварийно – восстановительных работ |
0900 |
333,5 |
271,7 |
|
-работа автотранспорта |
|
211,6 |
168,3 |
|
- расход ГСМ (10/3 сч.) |
|
121,9 |
103,4 |
6 |
Содержание и обслуживание внутридомовых сетей |
1000 |
|
|
7 |
Ремонтный фонд |
1100 |
|
|
8 |
Прочие прямые расходы - всего |
1200 |
37,4 |
35,2 |
|
в т.ч.- оплата услуг РИРЦ |
1210 |
29,6 |
30,0 |
|
-оплата услуг почты |
1220 |
|
|
|
-анализ воды СЭС |
|
|
|
|
-налог на воду |
|
|
|
|
-оплата услуг за тех. присоединение |
|
5,7 |
|
|
-мед.осмотр |
|
1,9 |
5,0 |
|
-обучение |
|
|
|
|
-прочие (аренда земли) |
|
0,2 |
0,2 |
9 |
Общеэксплуатационные расходы |
1300 |
198,5 |
181,9 |
10 |
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+1200+1300) |
1400 |
1642,4 |
1595,3 |
11 |
Внеэксплуатационные расходы |
1500 |
|
|
12 |
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1400+1500) |
1600 |
1642,4 |
1595,3 |
13 |
Себестоимость 1 куб.м. отпущенной воды, руб. |
1700 |
88,32 |
98,58 |
14 |
ВСЕГО доходов (валовая выручка) |
1800 |
630,0 |
562,7 |
|
в т.ч. от населения |
1810 |
626,3 |
|
15 |
Справочно: ЭОТ |
1900 |
27,28 |
27,43 |
|
тариф для населения |
2000 |
27,28 |
27,43 |
16 |
Результат (+Прибыль : -Убытки ) |
|
-1012,4 |
-1032,6 |
17 |
Среднесписочная численность, чел |
|
2,0 |
2,0 |
Директор МУП «Клетня-Сервис» С.С.Ващилин
Главный бухгалтер Т.В.Шубина
Исполнитель:
Бохонова В.Н.
тел: 8(48338)9-17-75
Форма № 6-в
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Утверждена постановлением
Госстроя России 23.02.99.№9
Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»
Отрасль: жилищно-коммунальные услуги
Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной воды
Клетнянское городское поселение
за 2019 год.
№ |
Наименование показателей |
Код строки |
Соответству-ющий период прошлого года |
Фактически с начала года |
2018г |
2019г |
|||
|
I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3) |
|
|
|
1 |
Поднято воды |
0100 |
430,2 |
500,307 |
2 |
Расход на собственные нужды |
0110 |
|
|
3 |
Получено воды со стороны |
0120 |
|
|
4 |
Пропущено через очистные сооружения |
0200 |
|
|
5 |
Подано воды в сеть |
0300 |
430,2 |
500,307 |
6 |
Потери воды, тыс.м3 |
0310 |
234,4 |
303,412 |
|
Потери воды, % |
0310 |
54,5 |
60,6 |
7 |
Реализовано воды - всего |
0320 |
195,8 |
196,895 |
|
в т.ч. населению |
0330 |
175,4 |
174,856 |
8 |
Отпущено воды другим водопроводам |
0400 |
|
|
|
II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ (тыс.руб.) |
|
|
|
1 |
Подъем и транспортирование воды - всего |
0500 |
4479,8 |
4980,2 |
|
в т.ч. - электроэнергия |
0510 |
1882,6 |
2294,4 |
|
- амортизация |
0520 |
0 |
0 |
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта(10/1сч.,10/8сч.) |
0530 |
456,3 |
166,6 |
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0531 |
0 |
0 |
|
-затраты на оплату труда |
0540 |
1768,3 |
1921,0 |
|
-отчисления на социальные нужды |
0550 |
372,6 |
598,2 |
|
-цеховые расходы |
0560 |
|
|
2 |
Очистка воды – всего, |
0600 |
|
|
|
в т.ч. - электроэнергия |
0610 |
|
|
|
- материалы |
0620 |
|
|
|
-амортизация |
0630 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0640 |
|
|
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0641 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0650 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0660 |
|
|
|
-цеховые расходы |
0670 |
|
|
3 |
Оплата воды, полученной со стороны |
0700 |
|
|
4 |
Транспортирование воды – всего, |
0800 |
|
|
|
в т.ч. -электроэнергия |
|
|
|
|
-амортизация |
0820 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0830 |
|
|
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0831 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0840 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0850 |
|
|
|
-цеховые расходы |
0860 |
|
|
5 |
Проведение аварийно – восстановительных работ |
0900 |
934,3 |
1106,3 |
|
-работа автотранспорта |
|
599,0 |
691,2 |
|
- расход ГСМ (10/3 сч.) |
|
335,3 |
415,1 |
6 |
Содержание и обслуживание внутридомовых сетей |
1000 |
|
|
7 |
Ремонтный фонд |
1100 |
|
|
8 |
Прочие прямые расходы - всего |
1200 |
543,4 |
480,2 |
|
в т.ч.- оплата услуг РИРЦ |
1201 |
274,5 |
320,9 |
|
-оплата услуг почты |
1202 |
0 |
0 |
|
-анализ воды СЭС |
1203 |
86,2 |
36,3 |
|
-налог на воду |
1204 |
140,1 |
92,3 |
|
-оплата услуг за телефон |
1205 |
6,5 |
6,8 |
|
-мед.осмотр |
1206 |
28,0 |
10,8 |
|
-обучение |
1207 |
5,3 |
12,7 |
|
-прочие |
1208 |
2,8 |
0,4 |
9 |
Общеэксплуатационные расходы |
1300 |
830,4 |
903,2 |
10 |
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+1200+1300) |
1400 |
6787,9 |
7469,9 |
11 |
Внеэксплуатационные расходы |
1500 |
|
|
12 |
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1400+1500) |
1600 |
6787,9 |
7469,9 |
13 |
Себестоимость 1 куб.м. отпущенной воды, руб. |
1700 |
34,67 |
37,94 |
14 |
ВСЕГО доходов |
1800 |
6305,0 |
6502,2 |
|
в т.ч. от населения |
1810 |
4674,8 |
5903,6 |
15 |
Справочно: ЭОТ |
1900 |
26,39/26,92 |
27,28/27,43 |
|
тариф для населения |
2000 |
26,39/26,92 |
27,28/27,43 |
16 |
Результат (+Прибыль : -Убытки ) |
|
-482,9 |
-967,7 |
17 |
Среднесписочная численность, чел |
|
9,0 |
9,5 |
Директор МУП «Клетня-Сервис» С.С.Ващилин
Главный бухгалтер Т.В.Шубина
Форма № 6-в
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Утверждена постановлением
Госстроя России 23.02.99.№9
Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»
Отрасль: жилищно-коммунальные услуги
Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной воды
Лутенское сельское поселение
за 2019 год.
№ |
Наименование показателей |
Код строки |
Соответству-ющий период прошлого года(01.04.2018г) |
Фактически с начала года 2019г |
2018г. |
2019г. |
|||
|
I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3) |
|
|
|
1 |
Поднято воды |
0100 |
34,826 |
44,680 |
2 |
Расход на собственные нужды |
0110 |
|
|
3 |
Получено воды со стороны |
0120 |
|
|
4 |
Пропущено через очистные сооружения |
0200 |
|
|
5 |
Подано воды в сеть |
0300 |
34,826 |
44,680 |
6 |
Потери воды, тыс.м3 |
0310 |
22,397 |
28,675 |
|
Потери воды, % |
0310 |
64,3 |
64,2 |
7 |
Реализовано воды - всего |
0320 |
12,429 |
16,005 |
|
в т.ч. населению |
0330 |
12,370 |
15,746 |
8 |
Отпущено воды другим водопроводам |
0400 |
|
|
|
II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ (тыс.руб.) |
|
|
|
1 |
Подъем и транспортирование воды - всего |
0500 |
253,2 |
317,8 |
|
в т.ч. - электроэнергия |
0510 |
172,3 |
224,6 |
|
- амортизация |
0520 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта(10/1сч.,10/8сч.) |
0530 |
13,7 |
8,7 |
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0531 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0540 |
55,9 |
64,8 |
|
-отчисления на социальные нужды |
0550 |
11,3 |
19,7 |
|
-цеховые расходы |
0560 |
|
|
2 |
Очистка воды – всего, |
0600 |
|
|
|
в т.ч. - электроэнергия |
0610 |
|
|
|
- материалы |
0620 |
|
|
|
-амортизация |
0630 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0640 |
|
|
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0641 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0650 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0660 |
|
|
|
-цеховые расходы |
0670 |
|
|
3 |
Оплата воды, полученной со стороны |
0700 |
|
|
4 |
Транспортирование воды – всего, |
0800 |
|
|
|
в т.ч. -электроэнергия |
|
|
|
|
-амортизация |
0820 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0830 |
|
|
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0831 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0840 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0850 |
|
|
|
-цеховые расходы |
0860 |
|
|
5 |
Проведение аварийно – восстановительных работ |
0900 |
14,1 |
53,9 |
|
-работа автотранспорта |
|
8,5 |
33,2 |
|
- расход ГСМ (10/3 сч.) |
|
5,6 |
20,7 |
6 |
Содержание и обслуживание внутридомовых сетей |
1000 |
|
|
7 |
Ремонтный фонд |
1100 |
|
|
8 |
Прочие прямые расходы - всего |
1200 |
21,4 |
31,7 |
|
в т.ч.- оплата услуг РИРЦ |
1210 |
20,3 |
30,0 |
|
-оплата услуг почты |
1220 |
|
|
|
-анализ воды СЭС |
|
|
|
|
-налог на воду |
|
|
|
|
-оплата услуг за тех.подключение |
|
|
|
|
-мед.осмотр |
|
0,7 |
1,1 |
|
-обучение |
|
|
|
|
-аренда земельного участка |
|
0,4 |
0,6 |
9 |
Общеэксплуатационные расходы |
1300 |
25,3 |
30,7 |
10 |
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+1200+1300) |
1400 |
314,0 |
434,1 |
11 |
Внеэксплуатационные расходы |
1500 |
|
|
12 |
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1400+1500) |
1600 |
314,0 |
434,1 |
13 |
Себестоимость 1 куб.м. отпущенной воды, руб. |
1700 |
25,26 |
27,13 |
14 |
ВСЕГО доходов |
1800 |
460,8 |
558,0 |
|
в т.ч. от населения |
1810 |
459,2 |
551,0 |
15 |
Справочно: ЭОТ |
1900 |
31,44/27,28 |
27,28/27,43 |
|
тариф для населения |
2000 |
31,44/27,28 |
27,28/27,43 |
16 |
Результат (+Прибыль : -Убытки ) |
|
+146,8 |
+123,9 |
17 |
Среднесписочная численность, чел |
|
0,75 |
0,5 |
Директор МУП «Клетня-Сервис» С.С.Ващилин
Главный бухгалтер Т.В.Шубина
Форма № 6-в
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Утверждена постановлением
Госстроя России 23.02.99.№9
Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»
Отрасль: жилищно-коммунальные услуги
Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной воды
Мужиновское сельское поселение
за 2019 год.
№ |
Наименование показателей |
Код строки |
Соответству-ющий период прошлого года |
Фактически с начала года |
2018 |
2019 |
|||
|
I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3) |
|
|
|
1 |
Поднято воды |
0100 |
49,914 |
42,048 |
2 |
Расход на собственные нужды |
0110 |
|
|
3 |
Получено воды со стороны |
0120 |
|
|
4 |
Пропущено через очистные сооружения |
0200 |
|
|
5 |
Подано воды в сеть |
0300 |
49,914 |
42,048 |
6 |
Потери воды, тыс.м3 |
0310 |
28,329 |
21,974 |
|
Потери воды, % |
0310 |
56,8 |
52,3 |
7 |
Реализовано воды - всего |
0320 |
21,585 |
20,074 |
|
в т.ч. населению |
0330 |
21,409 |
19,788 |
8 |
Отпущено воды другим водопроводам |
0400 |
|
|
|
II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ (тыс.руб.) |
|
|
|
1 |
Подъем и транспортирование воды - всего |
0500 |
574,6 |
550,9 |
|
в т.ч. - электроэнергия |
0510 |
223,6 |
200,2 |
|
- амортизация |
0520 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта(10/1сч.,10/8сч.) |
0530 |
45,1 |
20,4 |
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0531 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0540 |
254,5 |
253,3 |
|
-отчисления на социальные нужды |
0550 |
51,4 |
77,0 |
|
-цеховые расходы |
0560 |
|
|
2 |
Очистка воды – всего, |
0600 |
|
|
|
в т.ч. - электроэнергия |
0610 |
|
|
|
- материалы |
0620 |
|
|
|
-амортизация |
0630 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0640 |
|
|
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0641 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0650 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0660 |
|
|
|
-цеховые расходы |
0670 |
|
|
3 |
Оплата воды, полученной со стороны |
0700 |
|
|
4 |
Транспортирование воды – всего, |
0800 |
|
|
|
в т.ч. -электроэнергия |
0810 |
|
|
|
-амортизация |
0820 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0830 |
|
|
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0831 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0840 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0850 |
|
|
|
-цеховые расходы |
0860 |
|
|
5 |
Проведение аварийно – восстановительных работ |
0900 |
130,5 |
200,1 |
|
-работа автотранспорта |
|
81,3 |
125,5 |
|
- расход ГСМ (10/3 сч.) |
|
49,2 |
74,6 |
6 |
Содержание и обслуживание внутридомовых сетей |
1000 |
|
|
7 |
Ремонтный фонд |
1100 |
|
|
8 |
Прочие прямые расходы - всего |
1200 |
42,7 |
54,9 |
|
в т.ч.- оплата услуг РИРЦ |
1210 |
34,8 |
38,0 |
|
-оплата услуг почты |
1220 |
|
|
|
-анализ воды СЭС |
|
|
|
|
-налог на воду |
|
|
|
|
-аренда земли |
|
6,4 |
9,1 |
|
-мед.осмотр |
|
1,5 |
7,8 |
|
-обучение |
|
|
|
|
-прочие (тех.подлючение) |
|
|
|
9 |
Общеэксплуатационные расходы |
1300 |
119,4 |
118,8 |
10 |
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+1200+1300) |
1400 |
867,2 |
924,7 |
11 |
Внеэксплуатационные расходы |
1500 |
|
|
12 |
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1400+1500) |
1600 |
867,2 |
924,7 |
13 |
Себестоимость 1 куб.м. отпущенной воды, руб. |
1700 |
40,18 |
46,07 |
14 |
ВСЕГО доходов |
1800 |
751,8 |
710,5 |
|
в т.ч. от населения |
1810 |
747,0 |
702,6 |
15 |
Справочно: ЭОТ |
1900 |
27,28 |
27,28/27,43 |
|
тариф для населения |
2000 |
27,28 |
27,28/27,43 |
16 |
Результат (+Прибыль : -Убытки ) |
|
-115,4 |
-214,2 |
17 |
Среднесписочная численность, чел |
|
2,0 |
1,5 |
Директор МУП «Клетня-Сервис» С.С.Ващилин
Главный бухгалтер Т.В.Шубина
Форма № 6-в
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Утверждена постановлением
Госстроя России 23.02.99.№9
Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»
Отрасль: жилищно-коммунальные услуги
Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной воды
Надвинское сельское поселение
за 2019 год.
№ |
Наименование показателей |
Код строки |
Соответству-ющий период прошлого года |
Фактически с начала года |
2018 |
2019 |
|||
|
I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3) |
|
|
|
1 |
Поднято воды |
0100 |
54,728 |
41,954 |
2 |
Расход на собственные нужды |
0110 |
|
|
3 |
Получено воды со стороны |
0120 |
|
|
4 |
Пропущено через очистные сооружения |
0200 |
|
|
5 |
Подано воды в сеть |
0300 |
54,728 |
41,954 |
6 |
Потери воды, тыс.м3 |
0310 |
41,438 |
28,935 |
|
Потери воды, % |
0310 |
75,7 |
69,0 |
7 |
Реализовано воды - всего |
0320 |
13,29 |
13,019 |
|
в т.ч. населению |
0330 |
13,29 |
13,019 |
8 |
Отпущено воды другим водопроводам |
0400 |
|
|
|
II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ (тыс.руб.) |
|
|
|
1 |
Подъем и транспортирование воды - всего |
0500 |
606,5 |
532,4 |
|
в т.ч. - электроэнергия |
0510 |
248,9 |
192,3 |
|
- амортизация |
0520 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта(10/1сч.,10/8сч.) |
0530 |
89,7 |
12,6 |
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0531 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0540 |
222,9 |
251,1 |
|
-отчисления на социальные нужды |
0550 |
45,0 |
76,4 |
|
-цеховые расходы |
0560 |
|
|
2 |
Очистка воды – всего, |
0600 |
|
|
|
в т.ч. - электроэнергия |
0610 |
|
|
|
- материалы |
0620 |
|
|
|
-амортизация |
0630 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0640 |
|
|
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0641 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0650 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0660 |
|
|
|
-цеховые расходы |
0670 |
|
|
3 |
Оплата воды, полученной со стороны |
0700 |
|
|
4 |
Транспортирование воды – всего, |
0800 |
|
|
|
в т.ч. -электроэнергия |
|
|
|
|
-амортизация |
0820 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0830 |
|
|
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0831 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0840 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0850 |
|
|
|
-цеховые расходы |
0860 |
|
|
5 |
Проведение аварийно – восстановительных работ |
0900 |
84,1 |
80,4 |
|
-работа автотранспорта |
|
52,5 |
50,9 |
|
- расход ГСМ (10/3 сч.) |
|
31,6 |
29,5 |
6 |
Содержание и обслуживание внутридомовых сетей |
1000 |
|
|
7 |
Ремонтный фонд |
1100 |
|
|
8 |
Прочие прямые расходы - всего |
1200 |
30,0 |
32,4 |
|
в т.ч.- оплата услуг РИРЦ |
1210 |
22,6 |
24,7 |
|
-оплата услуг почты |
1220 |
|
|
|
-анализ воды СЭС |
|
|
|
|
-налог на воду |
|
|
|
|
-оплата услуг за тех.подключение |
|
0,6 |
|
|
-мед.осмотр |
|
1,5 |
1,2 |
|
-обучение |
|
|
|
|
-аренда земельного участка |
|
5,3 |
6,5 |
9 |
Общеэксплуатационные расходы |
1300 |
104,9 |
117,8 |
10 |
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+1200+1300) |
1400 |
825,5 |
763,0 |
11 |
Внеэксплуатационные расходы |
1500 |
|
|
12 |
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1400+1500) |
1600 |
825,5 |
763,0 |
13 |
Себестоимость 1 куб.м. отпущенной воды, руб. |
1700 |
62,11 |
58,61 |
14 |
ВСЕГО доходов |
1800 |
457,8 |
454,8 |
|
в т.ч. от населения |
1810 |
457,8 |
454,8 |
15 |
Справочно: ЭОТ |
1900 |
27,28 |
27,28/27,43 |
|
тариф для населения |
2000 |
27,28 |
27,28/27,43 |
16 |
Результат (+Прибыль : -Убытки ) |
|
-367,7 |
-308,2 |
17 |
Среднесписочная численность, чел |
|
1,5 |
1,5 |
Директор МУП «Клетня-Сервис» С.С.Ващилин
Главный бухгалтер Т.В.Шубина
Форма № 6-ж
Содержание и ремонт жилищного фонда
Утверждена постановлением
Госстроя России 23.02.99.№9
Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»
Отрасль: жилищно-коммунальные услуги
Отчетная калькуляция себестоимости содержания и ремонта жилищного фонда
за 2019 год. п.Клетня
№ |
Наименование показателей |
Код строки |
Соответству ющий период прошлого года |
Фактически с начала года |
2018г. |
2019г. |
|||
|
I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м2) |
|
|
|
1 |
Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) |
0100 |
34,1 |
35,6 |
2 |
Среднеэксплуатируемая площадь нежилых помещений |
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (тыс.руб.) |
|
|
|
1 |
Содержание и ремонт жилых зданий(Ремонт конструктивных злементов жилых зданий)-всего |
0300 |
2141,1 |
2548,1 |
2 |
в т.ч. -затраты на оплату труда |
0310 |
1645,8 |
1858,9 |
|
-отчисления на социальные нужды |
0320 |
330,9 |
563,7 |
|
-материалы(10/1сч., 10/8сч.) |
0330 |
121,3 |
125,5 |
|
-проверка вент.каналов |
0340 |
43,1 |
0 |
2 |
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования – всего, |
0400 |
97,3 |
227,4 |
|
в т.ч. -затраты на оплату труда |
0410 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0420 |
|
|
|
-материалы |
0430 |
|
|
|
-прочие прямые расходы(ППР газового оборудования) |
0440 |
97,3 |
227,4 |
3 |
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий - всего |
0500 |
1214,6 |
265,1 |
|
в т.ч. - затраты на оплату труда |
0510 |
|
|
|
- отчисления на социальные нужды |
0520 |
|
|
|
- материалы (10/3 сч-ГСМ) |
0530 |
140,4 |
97,2 |
|
- электроэнергия |
0540 |
|
|
|
- услуги сторонних организаций |
0550 |
|
|
|
- прочие расходы по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории : -вывоз ТБО, |
0560 |
783,3 |
0 |
-откачка нечистот |
|
57,6 |
12,8 |
|
|
- работа автотранспорта |
0570 |
233,3 |
155,1 |
4 |
Ремонтный фонд (капитальный ремонт жилья) |
0600 |
0 |
0 |
5 |
Прочие прямые затраты - всего |
0700 |
297,7 |
295,3 |
|
в т.ч.- оплата услуг РИРЦ |
0710 |
270,2 |
253,2 |
|
- кассовый аппарат) |
0720 |
0 |
0 |
|
-оплата за квит по эл.эн. |
0730 |
0,1 |
0,1 |
|
- оплата услуг за телефон |
0740 |
11,5 |
24,9 |
|
- обучение специалистов |
0750 |
3,0 |
6,9 |
|
- прочие расходы |
0760 |
0,5 |
0,3 |
|
-услуги СЭС |
0770 |
0 |
8,8 |
|
-мед.обследование работников |
0780 |
12,4 |
1,1 |
6 |
Расход электроэнергии |
0790 |
156,2 |
70,8 |
7 |
Общеэксплуатационные расходы |
0800 |
769,0 |
873,8 |
8 |
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0300+0400+0500+0600+0700+0800) |
1000 |
4675,9 |
4280,5 |
9 |
Внеэксплуатационные расходы |
1100 |
|
|
10 |
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1000+1100) |
1200 |
4675,9 |
4280,5 |
11 |
Себестоимость содержания и ремонта 1 м2 общей площади жилья , руб. |
1300 |
11,42 |
10,82 |
12 |
Себестоимость содержания и ремонта 1 м2 нежилой площади |
1400 |
|
|
13 |
ВСЕГО доходов |
1500 |
5547,6 |
4634,6 |
|
в т.ч. от населения |
1510 |
5547,6 |
4634,6 |
14 |
Справочно:- ЭОТ |
1600 |
|
|
|
-тариф для населения |
1700 |
13,25/13,81 |
11,02/11,80 |
15 |
Результат (+Прибыль : -Убытки ) |
|
+871,7 |
+354,1 |
16 |
Среднесписочная численность, чел |
|
10 |
10,3 |
Директор МУП «Клетня-Сервис» С.С.Ващилин
Главный бухгалтер Т.В.Шубина
Форма № 6-к
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Утверждена постановлением
Госстроя России 23.02.99.№9
Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»
Отрасль: жилищно-коммунальное хозяйство
Отчетная калькуляция себестоимости отвода сточной жидкости в с.Лутна
за 2019 год
№ |
Наименование показателей |
Код строки |
Соответствую- щий период прошлого года |
Фактически с начала года |
2018г.(01.04) |
2019г. |
|||
|
I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3) |
|
|
|
1 |
Пропущено сточных вод -всего |
0100 |
1,579 |
2,515 |
|
в том числе:- от населения |
0110 |
1,579 |
2,515 |
|
- принято от других коммуникаций |
0120 |
|
|
|
Пропущено через очистные сооружения – всего |
0200 |
|
|
|
- в том числе на биологическую очистку |
0210 |
|
|
|
Передано сточных вод на очистку другим канализациям |
0300 |
|
|
|
II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ (тыс.руб.) |
|
|
|
1 |
Перекачка сточной жидкости - всего |
0400 |
|
|
|
в т.ч. - электроэнергия |
0410 |
|
|
|
- амортизация |
0420 |
|
|
|
- ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0430 |
|
|
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0431 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0440 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0450 |
|
|
|
-цеховые расходы |
0460 |
|
|
2 |
Очистка сточной жидкости – всего, |
0500 |
|
|
|
в т.ч. -электроэнергия |
0510 |
|
|
|
-материалы |
0520 |
|
|
|
-амортизация |
0530 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0540 |
|
|
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0541 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0550 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0560 |
|
|
|
-цеховые расходы |
0570 |
|
|
3 |
Транспортирование и утилизация сточной жидкости – всего, |
0600 |
|
|
|
в т.ч. -электроэнергия |
0610 |
|
|
|
-амортизация |
0620 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0630 |
|
|
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0631 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0640 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0650 |
|
|
|
-цеховые расходы |
0660 |
|
|
5 |
Проведение аварийно – восстановительных работ |
0700 |
|
|
|
- расход ГСМ |
0710 |
|
|
|
- работа автотранспорта |
0720 |
|
|
|
-откачка стоков |
0730 |
|
|
6 |
Содержание и обслуживание внутридомовых сетей |
0800 |
|
|
7 |
Ремонтный фонд |
0900 |
|
|
8 |
Прочие прямые расходы - всего |
1000 |
2,5 |
4,9 |
|
в т.ч.- оплата услуг РИРЦ |
1010 |
2,5 |
4,9 |
|
- оплата услуг почты |
1020 |
|
|
|
- анализ стоков |
1030 |
|
|
|
- отбор проб |
1040 |
|
|
|
- налог на экологию |
1050 |
|
|
|
- оплата услуг за телефон |
1060 |
|
|
|
-мед.осмотр |
1070 |
|
|
|
- прочие (услуги ас.машины Жуковка) |
1080 |
|
|
9 |
Общеэксплуатационные расходы |
1100 |
|
|
10 |
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100) |
1200 |
|
|
11 |
Внеэксплуатационные расходы |
1300 |
|
|
12 |
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1200+1300) |
1400 |
2,5 |
4,9 |
13 |
Себестоимость 1 куб.м. пропущенной сточной жидкости , руб. |
1500 |
|
|
14 |
ВСЕГО доходов |
1600 |
55,4 |
88,9 |
|
в т.ч. - от населения |
1610 |
55,4 |
88,9 |
15 |
Справочно: ЭОТ |
1700 |
|
|
|
тариф для населения |
1710 |
35,10 |
35,10/35,60 |
16 |
Результат (+Прибыль : -Убытки) |
1800 |
+52,9 |
+84,0 |
17 |
Среднесписочная численность, чел |
1900 |
|
|
Директор МУП «Клетня-Сервис» С.С.Ващилин
Главный бухгалтер Т.В.Шубина
Исполнитель:
Бохонова В.Н.
тел: 8(48338)9-17-75
Форма № 6-к
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Утверждена постановлением
Госстроя России 23.02.99.№9
Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»
Отрасль: жилищно-коммунальное хозяйство
Отчетная калькуляция себестоимости отвода сточной жидкости в п.Клетня
за 2019 год
№ |
Наименование показателей |
Код строки |
Соответствую- щий период прошлого года |
Фактически с начала года |
2018г. |
2019г. |
|||
|
I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3) |
|
|
|
1 |
Пропущено сточных вод -всего |
0100 |
50,952 |
53,103 |
|
в том числе:- от населения |
0110 |
37,801 |
38,849 |
|
- принято от других коммуникаций |
0120 |
|
|
|
Пропущено через очистные сооружения – всего |
0200 |
|
|
|
- в том числе на биологическую очистку |
0210 |
|
|
|
Передано сточных вод на очистку другим канализациям |
0300 |
|
|
|
II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ (тыс.руб.) |
|
|
|
1 |
Перекачка сточной жидкости - всего |
0400 |
358,5 |
2139,2 |
|
в т.ч. - электроэнергия |
0410 |
281,2 |
269,6 |
|
- амортизация |
0420 |
|
|
|
- ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0430 |
77,3 |
17,6 |
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0431 |
1676,5 |
|
|
-затраты на оплату труда |
0440 |
1395,4 |
1421,2 |
|
-отчисления на социальные нужды |
0450 |
281,1 |
430,8 |
|
-цеховые расходы |
0460 |
|
|
2 |
Очистка сточной жидкости – всего, |
0500 |
|
|
|
в т.ч. -электроэнергия |
0510 |
|
|
|
-материалы |
0520 |
|
|
|
-амортизация |
0530 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0540 |
|
|
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0541 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0550 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0560 |
|
|
|
-цеховые расходы |
0570 |
|
|
3 |
Транспортирование и утилизация сточной жидкости – всего, |
0600 |
|
|
|
в т.ч. -электроэнергия |
0610 |
|
|
|
-амортизация |
0620 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0630 |
|
|
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0631 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0640 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0650 |
|
|
|
-цеховые расходы |
0660 |
|
|
5 |
Проведение аварийно – восстановительных работ |
0700 |
233,3 |
268,1 |
|
- расход ГСМ |
0710 |
9,3 |
59,7 |
|
- работа автотранспорта |
0720 |
16,8 |
111,8 |
|
-откачка стоков |
0730 |
207,2 |
96,6 |
6 |
Содержание и обслуживание внутридомовых сетей |
0800 |
|
|
7 |
Ремонтный фонд |
0900 |
|
|
8 |
Прочие прямые расходы - всего |
1000 |
181,1 |
253,1 |
|
в т.ч.- оплата услуг РИРЦ |
1010 |
77,3 |
90,5 |
|
- оплата услуг почты |
1020 |
|
|
|
- анализ стоков |
1030 |
40,6 |
107,8 |
|
- отбор проб |
1040 |
|
|
|
- налог на экологию |
1050 |
24,6 |
42,4 |
|
- оплата услуг за телефон |
1060 |
5,4 |
5,5 |
|
-мед.осмотр |
1070 |
11,1 |
|
|
- прочие (услуги ас.машины Жуковка) |
1080 |
22,1 |
|
|
-обучение |
1090 |
|
6,9 |
9 |
Общеэксплуатационные расходы |
1100 |
655,9 |
665,7 |
10 |
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100) |
1200 |
3105,3 |
3326,1 |
11 |
Внеэксплуатационные расходы |
1300 |
|
|
12 |
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1200+1300) |
1400 |
3105,3 |
3326,1 |
13 |
Себестоимость 1 куб.м. пропущенной сточной жидкости , руб. |
1500 |
60,95 |
62,64 |
14 |
ВСЕГО доходов |
1600 |
2153,0 |
2271,6 |
|
в т.ч. - от населения |
1610 |
1597,3 |
1662,1 |
15 |
Справочно: ЭОТ |
1700 |
42,10/42,41 |
42,41/43,14 |
|
тариф для населения |
1710 |
42,10/42,41 |
42,41/43,14 |
16 |
Результат (+Прибыль : -Убытки) |
1800 |
-952,3 |
-1054,6 |
17 |
Среднесписочная численность, чел |
1900 |
8,7 |
8,5 |
Директор МУП «Клетня-Сервис» С.С.Ващилин
Главный бухгалтер Т.В.Шубина
Исполнитель:
Бохонова В.Н.
тел: 8(48338)9-17-75