Калькуляция за 2019 год

                                                                                               Форма № 6-в

                                                                                               ВОДОСНАБЖЕНИЕ

                                                                                               Утверждена постановлением

                                                                                               Госстроя России 23.02.99.№9

 

Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»

Отрасль: жилищно-коммунальные услуги

 

                        Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной воды

                                   Акуличское сельское поселение

                                               за 2019 год.

 

Наименование показателей

Код строки

Соответству

ющий период прошлого года

Фактически с начала года

2018г.

2019г.

 

I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3)

 

 

 

1

Поднято воды

0100

89,117

98,389

2

Расход на собственные нужды

0110

 

 

3

Получено воды со стороны

0120

 

 

4

Пропущено через очистные сооружения

0200

 

 

5

Подано воды в сеть

0300

89,117

98,389

6

Потери воды, тыс.м3

0310

70,521

82,206

 

Потери воды, %

0310

79,1

83,6

7

Реализовано воды - всего

0320

18,596

16,183

 

в т.ч. населению

0330

18,460

15,889

8

Отпущено воды другим водопроводам

0400

 

 

 

II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ (тыс.руб.)

 

 

 

1

Подъем и транспортирование воды - всего

0500

1073,0

1106,5

 

в т.ч. - электроэнергия

0510

315,2

522,1

 

          - амортизация

0520

 

 

 

          -ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта(10/1сч.,10/8сч.)

0530

246,6

80,7

 

в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта

0531

 

 

 

        -затраты на оплату труда

0540

425,6

386,3

 

        -отчисления на социальные нужды

0550

85,6

117,4

 

        -цеховые расходы

0560

 

 

2

Очистка воды – всего,

0600

 

 

 

в т.ч. - электроэнергия

0610

 

 

 

         - материалы

0620

 

 

 

         -амортизация

0630

 

 

 

         -ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

0640

 

 

 

в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта

0641

 

 

 

       -затраты на оплату труда

0650

 

 

 

       -отчисления на социальные нужды

0660

 

 

 

       -цеховые расходы

0670

 

 

3

Оплата воды, полученной со стороны

0700

 

 

4

Транспортирование воды – всего,

0800

 

 

 

в т.ч.   -электроэнергия

 

 

 

 

           -амортизация

0820

 

 

 

           -ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

0830

 

 

 

в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта

0831

 

 

 

         -затраты на оплату труда

0840

 

 

 

         -отчисления на социальные нужды

0850

 

 

 

         -цеховые расходы

0860

 

 

5

Проведение аварийно – восстановительных работ

0900

333,5

271,7

 

          -работа автотранспорта

 

211,6

168,3

 

          - расход  ГСМ (10/3 сч.)   

 

121,9

103,4

6

Содержание и обслуживание внутридомовых сетей

1000

 

 

7

Ремонтный фонд

1100

 

 

8

Прочие прямые расходы - всего

1200

37,4

35,2

 

в т.ч.- оплата услуг РИРЦ

1210

29,6

30,0

 

         -оплата услуг почты

1220

 

 

 

         -анализ воды СЭС

 

 

 

 

         -налог на воду

 

 

 

 

         -оплата услуг за тех. присоединение

 

5,7

 

 

         -мед.осмотр  

 

1,9

5,0

 

         -обучение

 

 

 

 

         -прочие (аренда земли)

 

0,2

0,2

9

Общеэксплуатационные расходы

1300

198,5

181,9

10

ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+1200+1300)

1400

1642,4

1595,3

11

Внеэксплуатационные расходы

1500

 

 

12

ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1400+1500)

1600

1642,4

1595,3

13

Себестоимость 1 куб.м. отпущенной воды, руб.

1700

88,32

98,58

14

ВСЕГО доходов (валовая выручка)

1800

630,0

562,7

 

в т.ч. от населения

1810

626,3

 

15

Справочно: ЭОТ

1900

27,28

27,43

 

                     тариф для населения

2000

27,28

27,43

16

Результат (+Прибыль :    -Убытки )

 

-1012,4

-1032,6

17

Среднесписочная численность, чел

 

2,0

2,0

 

 

 

Директор МУП «Клетня-Сервис»                                                 С.С.Ващилин

 

 

Главный  бухгалтер                                                                        Т.В.Шубина

 

 

Исполнитель:

Бохонова В.Н.

тел: 8(48338)9-17-75

 

                                                                                               Форма № 6-в

                                                                                               ВОДОСНАБЖЕНИЕ

                                                                                               Утверждена постановлением

                                                                                               Госстроя России 23.02.99.№9

 

Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»

Отрасль: жилищно-коммунальные услуги

 

                        Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной воды

                                   Клетнянское городское поселение

                                               за 2019 год.

 

Наименование показателей

Код строки

Соответству-ющий период прошлого года

Фактически с начала года

2018г

2019г

 

I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3)

 

 

 

1

Поднято воды

0100

430,2

500,307

2

Расход на собственные нужды

0110

 

 

3

Получено воды со стороны

0120

 

 

4

Пропущено через очистные сооружения

0200

 

 

5

Подано воды в сеть

0300

430,2

500,307

6

Потери воды, тыс.м3

0310

234,4

303,412

 

Потери воды, %

0310

54,5

60,6

7

Реализовано воды - всего

0320

195,8

196,895

 

в т.ч. населению

0330

175,4

174,856

8

Отпущено воды другим водопроводам

0400

 

 

 

II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ (тыс.руб.)

 

 

 

1

Подъем и транспортирование воды - всего

0500

4479,8

4980,2

 

в т.ч. - электроэнергия

0510

1882,6

2294,4

 

          - амортизация

0520

0

0

 

          -ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта(10/1сч.,10/8сч.)

0530

456,3

166,6

 

в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта

0531

0

0

 

        -затраты на оплату труда

0540

1768,3

1921,0

 

        -отчисления на социальные нужды

0550

372,6

598,2

 

        -цеховые расходы

0560

 

 

2

Очистка воды – всего,

0600

 

 

 

в т.ч. - электроэнергия

0610

 

 

 

         - материалы

0620

 

 

 

         -амортизация

0630

 

 

 

         -ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

0640

 

 

 

в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта

0641

 

 

 

       -затраты на оплату труда

0650

 

 

 

       -отчисления на социальные нужды

0660

 

 

 

       -цеховые расходы

0670

 

 

3

Оплата воды, полученной со стороны

0700

 

 

4

Транспортирование воды – всего,

0800

 

 

 

в т.ч.   -электроэнергия

 

 

 

 

           -амортизация

0820

 

 

 

           -ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

0830

 

 

 

в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта

0831

 

 

 

         -затраты на оплату труда

0840

 

 

 

         -отчисления на социальные нужды

0850

 

 

 

         -цеховые расходы

0860

 

 

5

Проведение аварийно – восстановительных работ

0900

934,3

1106,3

 

          -работа автотранспорта

 

599,0

691,2

 

          - расход  ГСМ (10/3 сч.)   

 

335,3

415,1

6

Содержание и обслуживание внутридомовых сетей

1000

 

 

7

Ремонтный фонд

1100

 

 

8

Прочие прямые расходы - всего

1200

543,4

480,2

 

в т.ч.- оплата услуг РИРЦ

1201

274,5

320,9

 

         -оплата услуг почты

1202

0

0

 

         -анализ воды СЭС

1203

86,2

36,3

 

         -налог на воду

1204

140,1

92,3

 

         -оплата услуг за телефон

1205

6,5

6,8

 

         -мед.осмотр  

1206

28,0

10,8

 

         -обучение

1207

5,3

12,7

 

         -прочие

1208

2,8

0,4

9

Общеэксплуатационные расходы

1300

830,4

903,2

10

ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+1200+1300)

1400

6787,9

7469,9

11

Внеэксплуатационные расходы

1500

 

 

12

ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1400+1500)

1600

6787,9

7469,9

13

Себестоимость 1 куб.м. отпущенной воды, руб.

1700

34,67

37,94

14

ВСЕГО доходов

1800

6305,0

6502,2

 

в т.ч. от населения

1810

4674,8

5903,6

15

Справочно: ЭОТ

1900

26,39/26,92

27,28/27,43

 

                     тариф для населения

2000

26,39/26,92

27,28/27,43

16

Результат (+Прибыль :    -Убытки )

 

-482,9

-967,7

17

Среднесписочная численность, чел

 

9,0

9,5

 

 

 

Директор МУП «Клетня-Сервис»                                                С.С.Ващилин

 

 

Главный  бухгалтер                                                                        Т.В.Шубина

 

                                                                                               Форма № 6-в

                                                                                               ВОДОСНАБЖЕНИЕ

                                                                                               Утверждена постановлением

                                                                                               Госстроя России 23.02.99.№9

 

Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»

Отрасль: жилищно-коммунальные услуги

 

                        Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной воды

                                   Лутенское сельское поселение

                                               за 2019 год.

 

Наименование показателей

Код строки

Соответству-ющий период прошлого года(01.04.2018г)

Фактически с начала года

2019г

2018г.

2019г.

 

I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3)

 

 

 

1

Поднято воды

0100

34,826

44,680

2

Расход на собственные нужды

0110

 

 

3

Получено воды со стороны

0120

 

 

4

Пропущено через очистные сооружения

0200

 

 

5

Подано воды в сеть

0300

34,826

44,680

6

Потери воды, тыс.м3

0310

22,397

28,675

 

Потери воды, %

0310

64,3

64,2

7

Реализовано воды - всего

0320

12,429

16,005

 

в т.ч. населению

0330

12,370

15,746

8

Отпущено воды другим водопроводам

0400

 

 

 

II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ (тыс.руб.)

 

 

 

1

Подъем и транспортирование воды - всего

0500

253,2

317,8

 

в т.ч. - электроэнергия

0510

172,3

224,6

 

          - амортизация

0520

 

 

 

          -ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта(10/1сч.,10/8сч.)

0530

13,7

8,7

 

в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта

0531

 

 

 

        -затраты на оплату труда

0540

55,9

64,8

 

        -отчисления на социальные нужды

0550

11,3

19,7

 

        -цеховые расходы

0560

 

 

2

Очистка воды – всего,

0600

 

 

 

в т.ч. - электроэнергия

0610

 

 

 

         - материалы

0620

 

 

 

         -амортизация

0630

 

 

 

         -ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

0640

 

 

 

в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта

0641

 

 

 

       -затраты на оплату труда

0650

 

 

 

       -отчисления на социальные нужды

0660

 

 

 

       -цеховые расходы

0670

 

 

3

Оплата воды, полученной со стороны

0700

 

 

4

Транспортирование воды – всего,

0800

 

 

 

в т.ч.   -электроэнергия

 

 

 

 

           -амортизация

0820

 

 

 

           -ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

0830

 

 

 

в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта

0831

 

 

 

         -затраты на оплату труда

0840

 

 

 

         -отчисления на социальные нужды

0850

 

 

 

         -цеховые расходы

0860

 

 

5

Проведение аварийно – восстановительных работ

0900

14,1

53,9

 

          -работа автотранспорта

 

8,5

33,2

 

          - расход  ГСМ (10/3 сч.)   

 

5,6

20,7

6

Содержание и обслуживание внутридомовых сетей

1000

 

 

7

Ремонтный фонд

1100

 

 

8

Прочие прямые расходы - всего

1200

21,4

31,7

 

в т.ч.- оплата услуг РИРЦ

1210

20,3

30,0

 

         -оплата услуг почты

1220

 

 

 

         -анализ воды СЭС

 

 

 

 

         -налог на воду

 

 

 

 

         -оплата услуг за тех.подключение

 

 

 

 

         -мед.осмотр  

 

0,7

1,1

 

         -обучение

 

 

 

 

         -аренда земельного участка

 

0,4

0,6

9

Общеэксплуатационные расходы

1300

25,3

30,7

10

ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+1200+1300)

1400

314,0

434,1

11

Внеэксплуатационные расходы

1500

 

 

12

ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1400+1500)

1600

314,0

434,1

13

Себестоимость 1 куб.м. отпущенной воды, руб.

1700

25,26

27,13

14

ВСЕГО доходов

1800

460,8

558,0

 

в т.ч. от населения

1810

459,2

551,0

15

Справочно: ЭОТ

1900

31,44/27,28

27,28/27,43

 

                     тариф для населения

2000

31,44/27,28

27,28/27,43

16

Результат (+Прибыль :    -Убытки )

 

+146,8

+123,9

17

Среднесписочная численность, чел

 

0,75

0,5

 

 

 

Директор МУП «Клетня-Сервис»                                                С.С.Ващилин

 

Главный  бухгалтер                                                                        Т.В.Шубина

 

                                                                                               Форма № 6-в

                                                                                               ВОДОСНАБЖЕНИЕ

                                                                                               Утверждена постановлением

                                                                                               Госстроя России 23.02.99.№9

 

Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»

Отрасль: жилищно-коммунальные услуги

 

                        Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной воды

                                   Мужиновское сельское поселение

                                               за 2019 год.

 

Наименование показателей

Код строки

Соответству-ющий период прошлого года

Фактически с начала года

2018

2019

 

I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3)

 

 

 

1

Поднято воды

0100

49,914

42,048

2

Расход на собственные нужды

0110

 

 

3

Получено воды со стороны

0120

 

 

4

Пропущено через очистные сооружения

0200

 

 

5

Подано воды в сеть

0300

49,914

42,048

6

Потери воды, тыс.м3

0310

28,329

21,974

 

Потери воды, %

0310

56,8

52,3

7

Реализовано воды - всего

0320

21,585

20,074

 

в т.ч. населению

0330

21,409

19,788

8

Отпущено воды другим водопроводам

0400

 

 

 

II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ (тыс.руб.)

 

 

 

1

Подъем и транспортирование воды - всего

0500

574,6

550,9

 

в т.ч. - электроэнергия

0510

223,6

200,2

 

          - амортизация

0520

 

 

 

          -ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта(10/1сч.,10/8сч.)

0530

45,1

20,4

 

в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта

0531

 

 

 

        -затраты на оплату труда

0540

254,5

253,3

 

        -отчисления на социальные нужды

0550

51,4

77,0

 

        -цеховые расходы

0560

 

 

2

Очистка воды – всего,

0600

 

 

 

в т.ч. - электроэнергия

0610

 

 

 

         - материалы

0620

 

 

 

         -амортизация

0630

 

 

 

         -ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

0640

 

 

 

в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта

0641

 

 

 

       -затраты на оплату труда

0650

 

 

 

       -отчисления на социальные нужды

0660

 

 

 

       -цеховые расходы

0670

 

 

3

Оплата воды, полученной со стороны

0700

 

 

4

Транспортирование воды – всего,

0800

 

 

 

в т.ч.   -электроэнергия

0810

 

 

 

           -амортизация

0820

 

 

 

           -ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

0830

 

 

 

в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта

0831

 

 

 

         -затраты на оплату труда

0840

 

 

 

         -отчисления на социальные нужды

0850

 

 

 

         -цеховые расходы

0860

 

 

5

Проведение аварийно – восстановительных работ

0900

130,5

200,1

 

          -работа автотранспорта

 

81,3

125,5

 

          - расход  ГСМ (10/3 сч.)   

 

49,2

74,6

6

Содержание и обслуживание внутридомовых сетей

1000

 

 

7

Ремонтный фонд

1100

 

 

8

Прочие прямые расходы - всего

1200

42,7

54,9

 

в т.ч.- оплата услуг РИРЦ

1210

34,8

38,0

 

         -оплата услуг почты

1220

 

 

 

         -анализ воды СЭС

 

 

 

 

         -налог на воду

 

 

 

 

         -аренда земли

 

6,4

9,1

 

         -мед.осмотр  

 

1,5

7,8

 

         -обучение

 

 

 

 

         -прочие (тех.подлючение)

 

 

 

9

Общеэксплуатационные расходы

1300

119,4

118,8

10

ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+1200+1300)

1400

867,2

924,7

11

Внеэксплуатационные расходы

1500

 

 

12

ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1400+1500)

1600

867,2

924,7

13

Себестоимость 1 куб.м. отпущенной воды, руб.

1700

40,18

46,07

14

ВСЕГО доходов

1800

751,8

710,5

 

в т.ч. от населения

1810

747,0

702,6

15

Справочно: ЭОТ

1900

27,28

27,28/27,43

 

                     тариф для населения

2000

27,28

27,28/27,43

16

Результат (+Прибыль :    -Убытки )

 

-115,4

-214,2

17

Среднесписочная численность, чел

 

2,0

1,5

 

 

 

Директор МУП «Клетня-Сервис»                                               С.С.Ващилин

 

 

Главный  бухгалтер                                                                        Т.В.Шубина

 

 

                                                                                               Форма № 6-в

                                                                                               ВОДОСНАБЖЕНИЕ

                                                                                               Утверждена постановлением

                                                                                               Госстроя России 23.02.99.№9

 

Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»

Отрасль: жилищно-коммунальные услуги

 

                        Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной воды

                                   Надвинское сельское поселение

                                               за 2019 год.

 

Наименование показателей

Код строки

Соответству-ющий период прошлого года

Фактически с начала года

2018

2019

 

I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3)

 

 

 

1

Поднято воды

0100

54,728

41,954

2

Расход на собственные нужды

0110

 

 

3

Получено воды со стороны

0120

 

 

4

Пропущено через очистные сооружения

0200

 

 

5

Подано воды в сеть

0300

54,728

41,954

6

Потери воды, тыс.м3

0310

41,438

28,935

 

Потери воды, %

0310

75,7

69,0

7

Реализовано воды - всего

0320

13,29

13,019

 

в т.ч. населению

0330

13,29

13,019

8

Отпущено воды другим водопроводам

0400

 

 

 

II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ (тыс.руб.)

 

 

 

1

Подъем и транспортирование воды - всего

0500

606,5

532,4

 

в т.ч. - электроэнергия

0510

248,9

192,3

 

          - амортизация

0520

 

 

 

          -ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта(10/1сч.,10/8сч.)

0530

89,7

12,6

 

в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта

0531

 

 

 

        -затраты на оплату труда

0540

222,9

251,1

 

        -отчисления на социальные нужды

0550

45,0

76,4

 

        -цеховые расходы

0560

 

 

2

Очистка воды – всего,

0600

 

 

 

в т.ч. - электроэнергия

0610

 

 

 

         - материалы

0620

 

 

 

         -амортизация

0630

 

 

 

         -ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

0640

 

 

 

в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта

0641

 

 

 

       -затраты на оплату труда

0650

 

 

 

       -отчисления на социальные нужды

0660

 

 

 

       -цеховые расходы

0670

 

 

3

Оплата воды, полученной со стороны

0700

 

 

4

Транспортирование воды – всего,

0800

 

 

 

в т.ч.   -электроэнергия

 

 

 

 

           -амортизация

0820

 

 

 

           -ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

0830

 

 

 

в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта

0831

 

 

 

         -затраты на оплату труда

0840

 

 

 

         -отчисления на социальные нужды

0850

 

 

 

         -цеховые расходы

0860

 

 

5

Проведение аварийно – восстановительных работ

0900

84,1

80,4

 

          -работа автотранспорта

 

52,5

50,9

 

          - расход  ГСМ (10/3 сч.)   

 

31,6

29,5

6

Содержание и обслуживание внутридомовых сетей

1000

 

 

7

Ремонтный фонд

1100

 

 

8

Прочие прямые расходы - всего

1200

30,0

32,4

 

в т.ч.- оплата услуг РИРЦ

1210

22,6

24,7

 

         -оплата услуг почты

1220

 

 

 

         -анализ воды СЭС

 

 

 

 

         -налог на воду

 

 

 

 

         -оплата услуг за тех.подключение

 

0,6

 

 

         -мед.осмотр  

 

1,5

1,2

 

         -обучение

 

 

 

 

         -аренда земельного участка

 

5,3

6,5

9

Общеэксплуатационные расходы

1300

104,9

117,8

10

ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+1200+1300)

1400

825,5

763,0

11

Внеэксплуатационные расходы

1500

 

 

12

ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1400+1500)

1600

825,5

763,0

13

Себестоимость 1 куб.м. отпущенной воды, руб.

1700

62,11

58,61

14

ВСЕГО доходов

1800

457,8

454,8

 

в т.ч. от населения

1810

457,8

454,8

15

Справочно: ЭОТ

1900

27,28

27,28/27,43

 

                     тариф для населения

2000

27,28

27,28/27,43

16

Результат (+Прибыль :    -Убытки )

 

-367,7

-308,2

17

Среднесписочная численность, чел

 

1,5

1,5

 

 

 

Директор МУП «Клетня-Сервис»                                                С.С.Ващилин

 

 

Главный  бухгалтер                                                                        Т.В.Шубина

 

 

                                                                                               Форма № 6-ж

                                                                               Содержание и ремонт жилищного фонда    

                                                                                               Утверждена постановлением

                                                                                               Госстроя России 23.02.99.№9

 

Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»

Отрасль: жилищно-коммунальные услуги

 

            Отчетная калькуляция себестоимости содержания и ремонта жилищного фонда

                                                        за 2019 год. п.Клетня

 

Наименование показателей

Код строки

Соответству

ющий период прошлого года

Фактически с начала года

2018г.

2019г.

 

I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м2)

 

 

 

1

Среднеэксплуатируемая  общая площадь

жилых помещений (жилья)

0100

34,1

35,6

2

Среднеэксплуатируемая площадь нежилых помещений

0200

 

 

 

 

 

 

 

 

II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  (тыс.руб.)

 

 

 

1

Содержание и ремонт жилых зданий(Ремонт конструктивных злементов жилых зданий)-всего

0300

2141,1

2548,1

2

 в т.ч. -затраты на оплату труда

0310

1645,8

1858,9

 

           -отчисления на социальные нужды

0320

330,9

563,7

 

           -материалы(10/1сч.,  10/8сч.)

0330

121,3

125,5

 

           -проверка вент.каналов

0340

43,1

0

2

Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования  – всего,

0400

97,3

227,4

 

в т.ч.  -затраты на оплату труда

0410

 

 

 

          -отчисления на социальные нужды

0420

 

 

 

          -материалы

0430

 

 

 

          -прочие прямые расходы(ППР газового оборудования)

0440

97,3

227,4

3

Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий - всего

0500

1214,6

265,1

 

в т.ч. - затраты на оплату труда

0510

 

 

 

          - отчисления на социальные нужды

0520

 

 

 

          - материалы (10/3 сч-ГСМ)

0530

140,4

97,2

 

          - электроэнергия

0540

 

 

 

          - услуги сторонних организаций

0550

 

 

 

          - прочие расходы по обеспечению санитарного     состояния жилых зданий и придомовой территории :

-вывоз ТБО,

0560

 

 

 

783,3

 

 

 

0

-откачка нечистот

 

57,6

12,8

 

         - работа автотранспорта

0570

233,3

155,1

4

Ремонтный фонд (капитальный ремонт жилья)

0600

0

0

5

Прочие прямые затраты - всего

0700

297,7

295,3

 

в т.ч.- оплата услуг РИРЦ

0710

270,2

253,2

 

         - кассовый аппарат)

0720

0

0

 

         -оплата за квит по эл.эн. 

0730

0,1

0,1

 

         - оплата услуг за телефон

0740

11,5

24,9

 

         - обучение специалистов

0750

3,0

6,9

 

         - прочие расходы

0760

0,5

0,3

 

         -услуги СЭС

0770

0

8,8

 

         -мед.обследование работников

0780

12,4

1,1

6

 Расход электроэнергии

0790

156,2

70,8

7

Общеэксплуатационные расходы

0800

769,0

873,8

8

ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0300+0400+0500+0600+0700+0800)

1000

4675,9

4280,5

9

Внеэксплуатационные расходы

1100

 

 

10

ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1000+1100)

1200

4675,9

4280,5

11

Себестоимость содержания и ремонта 1 м2 общей площади жилья , руб.

1300

11,42

10,82

12

Себестоимость содержания и ремонта 1 м2 нежилой площади

1400

 

 

13

ВСЕГО доходов

1500

5547,6

4634,6

 

в т.ч. от населения

1510

5547,6

4634,6

14

Справочно:- ЭОТ

1600

 

 

 

                    -тариф для населения

1700

13,25/13,81

11,02/11,80

15

Результат (+Прибыль :    -Убытки )

 

+871,7

+354,1

16

Среднесписочная численность, чел

 

10

10,3

 

 

 

Директор МУП «Клетня-Сервис»                                                С.С.Ващилин

 

Главный  бухгалтер                                                                        Т.В.Шубина

 

 

                                                                                               Форма № 6-к

                                                                                               ВОДООТВЕДЕНИЕ

                                                                                               Утверждена постановлением

                                                                                               Госстроя России 23.02.99.№9

 

Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»

Отрасль: жилищно-коммунальное хозяйство

 

                        Отчетная калькуляция себестоимости отвода сточной жидкости в с.Лутна

                                                          за 2019 год

 

Наименование показателей

Код строки

Соответствую-

щий период

прошлого года

Фактически с начала года

2018г.(01.04)

2019г.

 

I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3)

 

 

 

1

Пропущено сточных вод -всего

0100

1,579

2,515

 

в том числе:- от населения

0110

1,579

2,515

 

                     - принято от других коммуникаций

0120

 

 

 

Пропущено через очистные сооружения – всего

0200

 

 

 

              -  в том числе на биологическую очистку

0210

 

 

 

Передано сточных вод на очистку другим канализациям

0300

 

 

 

II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ (тыс.руб.)

 

 

 

1

Перекачка сточной жидкости - всего

0400

 

 

 

в т.ч. - электроэнергия

0410

 

 

 

          - амортизация

0420

 

 

 

          - ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

0430

 

 

 

в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта

0431

 

 

 

         -затраты на оплату труда

0440

 

 

 

         -отчисления на социальные нужды

0450

 

 

 

         -цеховые расходы

0460

 

 

2

Очистка сточной жидкости – всего,

0500

 

 

 

 в т.ч.        -электроэнергия

0510

 

 

 

                  -материалы

0520

 

 

 

                 -амортизация

0530

 

 

 

                 -ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

0540

 

 

 

в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта

0541

 

 

 

       -затраты на оплату труда

0550

 

 

 

       -отчисления на социальные нужды

0560

 

 

 

       -цеховые расходы

0570

 

 

3

Транспортирование и утилизация сточной жидкости – всего,

0600

 

 

 

 в т.ч. -электроэнергия

0610

 

 

 

          -амортизация

0620

 

 

 

          -ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

0630

 

 

 

в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта

0631

 

 

 

           -затраты на оплату труда

0640

 

 

 

           -отчисления на социальные нужды

0650

 

 

 

           -цеховые расходы

0660

 

 

5

Проведение аварийно – восстановительных работ

0700

 

 

 

     - расход ГСМ

0710

 

 

 

     - работа автотранспорта

0720

 

 

 

     -откачка стоков         

0730

 

 

6

Содержание и обслуживание внутридомовых сетей

0800

 

 

7

Ремонтный фонд

0900

 

 

8

Прочие прямые расходы - всего

1000

2,5

4,9

 

в т.ч.- оплата услуг РИРЦ

1010

2,5

4,9

 

         - оплата услуг почты

1020

 

 

 

         - анализ стоков

1030

 

 

 

         - отбор проб

1040

 

 

 

         - налог на экологию 

1050

 

 

 

         - оплата услуг за телефон

1060

 

 

 

         -мед.осмотр

1070

 

 

 

         - прочие (услуги ас.машины Жуковка)

1080

 

 

9

Общеэксплуатационные расходы

1100

 

 

10

ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)

1200

 

 

11

Внеэксплуатационные расходы

1300

 

 

12

ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1200+1300)

1400

2,5

4,9

13

Себестоимость 1 куб.м. пропущенной сточной жидкости , руб.

1500

 

 

14

ВСЕГО доходов

1600

55,4

88,9

 

в т.ч. - от населения

1610

55,4

88,9

15

Справочно: ЭОТ

1700

 

 

 

                     тариф для населения

1710

35,10

35,10/35,60

16

Результат (+Прибыль :   -Убытки)

1800

+52,9

+84,0

17

Среднесписочная численность, чел

1900

 

 

 

 

 

Директор МУП «Клетня-Сервис»                                                   С.С.Ващилин

 

 

Главный бухгалтер                                                                            Т.В.Шубина

 

 

 

 

Исполнитель:

Бохонова В.Н.

тел: 8(48338)9-17-75

 

                                                                                               Форма № 6-к

                                                                                               ВОДООТВЕДЕНИЕ

                                                                                               Утверждена постановлением

                                                                                               Госстроя России 23.02.99.№9

 

Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»

Отрасль: жилищно-коммунальное хозяйство

 

                        Отчетная калькуляция себестоимости отвода сточной жидкости в п.Клетня

                                                          за 2019 год

 

Наименование показателей

Код строки

Соответствую-

щий период

прошлого года

Фактически с начала года

2018г.

2019г.

 

I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3)

 

 

 

1

Пропущено сточных вод -всего

0100

50,952

53,103

 

в том числе:- от населения

0110

37,801

38,849

 

                     - принято от других коммуникаций

0120

 

 

 

Пропущено через очистные сооружения – всего

0200

 

 

 

              -  в том числе на биологическую очистку

0210

 

 

 

Передано сточных вод на очистку другим канализациям

0300

 

 

 

II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ (тыс.руб.)

 

 

 

1

Перекачка сточной жидкости - всего

0400

358,5

2139,2

 

в т.ч. - электроэнергия

0410

281,2

269,6

 

          - амортизация

0420

 

 

 

          - ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

0430

77,3

17,6

 

в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта

0431

1676,5

 

 

         -затраты на оплату труда

0440

1395,4

1421,2

 

         -отчисления на социальные нужды

0450

281,1

430,8

 

         -цеховые расходы

0460

 

 

2

Очистка сточной жидкости – всего,

0500

 

 

 

 в т.ч.        -электроэнергия

0510

 

 

 

                  -материалы

0520

 

 

 

                 -амортизация

0530

 

 

 

                 -ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

0540

 

 

 

в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта

0541

 

 

 

       -затраты на оплату труда

0550

 

 

 

       -отчисления на социальные нужды

0560

 

 

 

       -цеховые расходы

0570

 

 

3

Транспортирование и утилизация сточной жидкости – всего,

0600

 

 

 

 в т.ч. -электроэнергия

0610

 

 

 

          -амортизация

0620

 

 

 

          -ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

0630

 

 

 

в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта

0631

 

 

 

           -затраты на оплату труда

0640

 

 

 

           -отчисления на социальные нужды

0650

 

 

 

           -цеховые расходы

0660

 

 

5

Проведение аварийно – восстановительных работ

0700

233,3

268,1

 

     - расход ГСМ

0710

9,3

59,7

 

     - работа автотранспорта

0720

16,8

111,8

 

     -откачка стоков         

0730

207,2

96,6

6

Содержание и обслуживание внутридомовых сетей

0800

 

 

7

Ремонтный фонд

0900

 

 

8

Прочие прямые расходы - всего

1000

181,1

253,1

 

в т.ч.- оплата услуг РИРЦ

1010

77,3

90,5

 

         - оплата услуг почты

1020

 

 

 

         - анализ стоков

1030

40,6

107,8

 

         - отбор проб

1040

 

 

 

         - налог на экологию 

1050

24,6

42,4

 

         - оплата услуг за телефон

1060

5,4

5,5

 

         -мед.осмотр

1070

11,1

 

 

         - прочие (услуги ас.машины Жуковка)

1080

22,1

 

 

       -обучение  

1090

 

6,9

9

Общеэксплуатационные расходы

1100

655,9

665,7

10

ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)

1200

3105,3

3326,1

11

Внеэксплуатационные расходы

1300

 

 

12

ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1200+1300)

1400

3105,3

3326,1

13

Себестоимость 1 куб.м. пропущенной сточной жидкости , руб.

1500

60,95

62,64

14

ВСЕГО доходов

1600

2153,0

2271,6

 

в т.ч. - от населения

1610

1597,3

1662,1

15

Справочно: ЭОТ

1700

42,10/42,41

42,41/43,14

 

                     тариф для населения

1710

42,10/42,41

42,41/43,14

16

Результат (+Прибыль :   -Убытки)

1800

-952,3

-1054,6

17

Среднесписочная численность, чел

1900

8,7

8,5

 

 

 

Директор МУП «Клетня-Сервис»                                                   С.С.Ващилин

 

 

Главный бухгалтер                                                                            Т.В.Шубина

 

 

 

 

Исполнитель:

Бохонова В.Н.

тел: 8(48338)9-17-75