Форма № 6-в
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Утверждена постановлением
Госстроя России 23.02.99.№9
Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»
Отрасль: жилищно-коммунальные услуги
Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной воды
Надвинское сельское поселение
за 2016 год.
№ |
Наименование показателей |
Код строки |
Соответству-ющий период прошлого года |
Фактически с начала года |
2015г. |
2016г. |
|||
|
I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3) |
|
|
|
1 |
Поднято воды |
0100 |
22,304 |
31,286 |
2 |
Расход на собственные нужды |
0110 |
|
|
3 |
Получено воды со стороны |
0120 |
|
|
4 |
Пропущено через очистные сооружения |
0200 |
|
|
5 |
Подано воды в сеть |
0300 |
22,304 |
31,286 |
6 |
Потери воды, тыс.м3 |
0310 |
7,919 |
17,817 |
|
Потери воды, % |
0310 |
35,5 |
56,9 |
7 |
Реализовано воды - всего |
0320 |
14,384 |
13,469 |
|
в т.ч. населению |
0330 |
14,384 |
13,469 |
8 |
Отпущено воды другим водопроводам |
0400 |
|
|
|
II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ (тыс.руб.) |
|
|
|
1 |
Подъем и транспортирование воды - всего |
0500 |
180,6 |
298,8 |
|
в т.ч. - электроэнергия |
0510 |
76,1 |
114,4 |
|
- амортизация |
0520 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта(10/1сч.,10/8сч.) |
0530 |
8,9 |
21,3 |
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0531 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0540 |
79,5 |
135,7 |
|
-отчисления на социальные нужды |
0550 |
16,1 |
27,4 |
|
-цеховые расходы |
0560 |
|
|
2 |
Очистка воды – всего, |
0600 |
|
|
|
в т.ч. - электроэнергия |
0610 |
|
|
|
- материалы |
0620 |
|
|
|
-амортизация |
0630 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0640 |
|
|
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0641 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0650 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0660 |
|
|
|
-цеховые расходы |
0670 |
|
|
3 |
Оплата воды, полученной со стороны |
0700 |
|
|
4 |
Транспортирование воды – всего, |
0800 |
|
|
|
в т.ч. -электроэнергия |
|
|
|
|
-амортизация |
0820 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0830 |
|
|
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0831 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0840 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0850 |
|
|
|
-цеховые расходы |
0860 |
|
|
5 |
Проведение аварийно – восстановительных работ |
0900 |
49,3 |
26,9 |
|
-работа автотранспорта |
|
33,2 |
17,8 |
|
- расход ГСМ (10/3 сч.) |
|
16,1 |
9,1 |
6 |
Содержание и обслуживание внутридомовых сетей |
1000 |
|
|
7 |
Ремонтный фонд |
1100 |
|
|
8 |
Прочие прямые расходы - всего |
1200 |
25,4 |
29,3 |
|
в т.ч.- оплата услуг РИРЦ |
1210 |
11,6 |
17,2 |
|
-оплата услуг почты |
1220 |
7,8 |
12,1 |
|
-анализ воды СЭС |
|
|
|
|
-налог на воду |
|
|
|
|
-оплата услуг за телефон |
|
|
|
|
-мед.осмотр |
|
|
|
|
-обучение |
|
|
|
|
-прочие (производственная программа) |
|
6,0 |
|
9 |
Общеэксплуатационные расходы |
1300 |
42,4 |
76,0 |
10 |
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+1200+1300) |
1400 |
297,7 |
431,0 |
11 |
Внеэксплуатационные расходы |
1500 |
|
|
12 |
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1400+1500) |
1600 |
297,7 |
431,0 |
13 |
Себестоимость 1 куб.м. отпущенной воды, руб. |
1700 |
20,70 |
32,00 |
14 |
ВСЕГО доходов |
1800 |
208,4 |
281,9 |
|
в т.ч. от населения |
1810 |
208,4 |
281,9 |
15 |
Справочно: ЭОТ |
1900 |
13,83/15,40 |
15,40/27,18 |
|
тариф для населения |
2000 |
13,83/15,40 |
15,40/27,18 |
16 |
Результат (+Прибыль : -Убытки ) |
|
-89,3 |
-149,1 |
17 |
Среднесписочная численность, чел |
|
1,3 |
1,2 |
Директор МУП «Клетня-Сервис» А.Н.Мацуев
Главный бухгалтер Т.В.Шубина
Форма № 6-в
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Утверждена постановлением
Госстроя России 23.02.99.№9
Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»
Отрасль: жилищно-коммунальные услуги
Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной воды
Надвинское сельское поселение
за 2015 год.
№ |
Наименование показателей |
Код строки |
Соответству-ющий период прошлого года |
Фактически с начала года |
2014г. |
2015г. |
|||
|
I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3) |
|
|
|
1 |
Поднято воды |
0100 |
|
22,304 |
2 |
Расход на собственные нужды |
0110 |
|
|
3 |
Получено воды со стороны |
0120 |
|
|
4 |
Пропущено через очистные сооружения |
0200 |
|
|
5 |
Подано воды в сеть |
0300 |
|
22,304 |
6 |
Потери воды, тыс.м3 |
0310 |
|
7,919 |
|
Потери воды, % |
0310 |
|
35,5 |
7 |
Реализовано воды - всего |
0320 |
|
14,384 |
|
в т.ч. населению |
0330 |
|
14,384 |
8 |
Отпущено воды другим водопроводам |
0400 |
|
|
|
II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ (тыс.руб.) |
|
|
|
1 |
Подъем и транспортирование воды - всего |
0500 |
|
180,6 |
|
в т.ч. - электроэнергия |
0510 |
|
76,1 |
|
- амортизация |
0520 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта(10/1сч.,10/8сч.) |
0530 |
|
8,9 |
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0531 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0540 |
|
79,5 |
|
-отчисления на социальные нужды |
0550 |
|
16,1 |
|
-цеховые расходы |
0560 |
|
|
2 |
Очистка воды – всего, |
0600 |
|
|
|
в т.ч. - электроэнергия |
0610 |
|
|
|
- материалы |
0620 |
|
|
|
-амортизация |
0630 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0640 |
|
|
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0641 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0650 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0660 |
|
|
|
-цеховые расходы |
0670 |
|
|
3 |
Оплата воды, полученной со стороны |
0700 |
|
|
4 |
Транспортирование воды – всего, |
0800 |
|
|
|
в т.ч. -электроэнергия |
|
|
|
|
-амортизация |
0820 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0830 |
|
|
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0831 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0840 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0850 |
|
|
|
-цеховые расходы |
0860 |
|
|
5 |
Проведение аварийно – восстановительных работ |
0900 |
|
49,3 |
|
-работа автотранспорта |
|
|
33,2 |
|
- расход ГСМ (10/3 сч.) |
|
|
16,1 |
6 |
Содержание и обслуживание внутридомовых сетей |
1000 |
|
|
7 |
Ремонтный фонд |
1100 |
|
|
8 |
Прочие прямые расходы - всего |
1200 |
|
25,4 |
|
в т.ч.- оплата услуг РИРЦ |
1210 |
|
11,6 |
|
-оплата услуг почты |
1220 |
|
7,8 |
|
-анализ воды СЭС |
|
|
|
|
-налог на воду |
|
|
|
|
-оплата услуг за телефон |
|
|
|
|
-мед.осмотр |
|
|
|
|
-обучение |
|
|
|
|
-прочие (производственная программа) |
|
|
6,0 |
9 |
Общеэксплуатационные расходы |
1300 |
|
42,4 |
10 |
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+1200+1300) |
1400 |
|
297,7 |
11 |
Внеэксплуатационные расходы |
1500 |
|
|
12 |
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1400+1500) |
1600 |
|
297,7 |
13 |
Себестоимость 1 куб.м. отпущенной воды, руб. |
1700 |
|
20,70 |
14 |
ВСЕГО доходов |
1800 |
|
208,4 |
|
в т.ч. от населения |
1810 |
|
208,4 |
15 |
Справочно: ЭОТ |
1900 |
|
13,83/15,40 |
|
тариф для населения |
2000 |
|
13,83/15,40 |
16 |
Результат (+Прибыль : -Убытки ) |
|
|
-89,3 |
17 |
Среднесписочная численность, чел |
|
|
1,3 |
Директор МУП «Клетня-Сервис» Г.Н.Кузькин
Главный бухгалтер Т.В.Шубина
Форма № 6-в
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Утверждена постановлением
Госстроя России 23.02.99.№9
Предприятие: МУП «Клетня-Сервис»
Отрасль: жилищно-коммунальные услуги
Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной воды
Надвинское сельское поселение
за 2017 год.
№ |
Наименование показателей |
Код строки |
Соответству-ющий период прошлого года |
Фактически с начала года |
2016г. |
2017г. |
|||
|
I.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3) |
|
|
|
1 |
Поднято воды |
0100 |
31,286 |
31,570 |
2 |
Расход на собственные нужды |
0110 |
|
|
3 |
Получено воды со стороны |
0120 |
|
|
4 |
Пропущено через очистные сооружения |
0200 |
|
|
5 |
Подано воды в сеть |
0300 |
31,286 |
31,570 |
6 |
Потери воды, тыс.м3 |
0310 |
17,817 |
17,991 |
|
Потери воды, % |
0310 |
56,9 |
57,0 |
7 |
Реализовано воды - всего |
0320 |
13,469 |
13,579 |
|
в т.ч. населению |
0330 |
13,469 |
13,579 |
8 |
Отпущено воды другим водопроводам |
0400 |
|
|
|
II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ (тыс.руб.) |
|
|
|
1 |
Подъем и транспортирование воды - всего |
0500 |
298,8 |
368,0 |
|
в т.ч. - электроэнергия |
0510 |
114,4 |
127,6 |
|
- амортизация |
0520 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта(10/1сч.,10/8сч.) |
0530 |
21,3 |
3,4 |
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0531 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0540 |
135,7 |
196,8 |
|
-отчисления на социальные нужды |
0550 |
27,4 |
40,2 |
|
-цеховые расходы |
0560 |
|
|
2 |
Очистка воды – всего, |
0600 |
|
|
|
в т.ч. - электроэнергия |
0610 |
|
|
|
- материалы |
0620 |
|
|
|
-амортизация |
0630 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0640 |
|
|
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0641 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0650 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0660 |
|
|
|
-цеховые расходы |
0670 |
|
|
3 |
Оплата воды, полученной со стороны |
0700 |
|
|
4 |
Транспортирование воды – всего, |
0800 |
|
|
|
в т.ч. -электроэнергия |
|
|
|
|
-амортизация |
0820 |
|
|
|
-ремонт и техническое обслуживание, или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0830 |
|
|
|
в т.ч. капитальный ремонт, или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
0831 |
|
|
|
-затраты на оплату труда |
0840 |
|
|
|
-отчисления на социальные нужды |
0850 |
|
|
|
-цеховые расходы |
0860 |
|
|
5 |
Проведение аварийно – восстановительных работ |
0900 |
26,9 |
101,5 |
|
-работа автотранспорта |
|
17,8 |
72,7 |
|
- расход ГСМ (10/3 сч.) |
|
9,1 |
28,8 |
6 |
Содержание и обслуживание внутридомовых сетей |
1000 |
|
|
7 |
Ремонтный фонд |
1100 |
|
|
8 |
Прочие прямые расходы - всего |
1200 |
29,3 |
21,3 |
|
в т.ч.- оплата услуг РИРЦ |
1210 |
17,2 |
19,4 |
|
-оплата услуг почты |
1220 |
12,1 |
1,1 |
|
-анализ воды СЭС |
|
|
|
|
-налог на воду |
|
|
|
|
-оплата услуг за телефон |
|
|
|
|
-мед.осмотр |
|
|
|
|
-обучение |
|
|
|
|
-аренда земельного участка |
|
|
0,8 |
9 |
Общеэксплуатационные расходы |
1300 |
76,0 |
99,0 |
10 |
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+1200+1300) |
1400 |
431,0 |
589,8 |
11 |
Внеэксплуатационные расходы |
1500 |
|
|
12 |
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1400+1500) |
1600 |
431,0 |
589,8 |
13 |
Себестоимость 1 куб.м. отпущенной воды, руб. |
1700 |
32,00 |
43,44 |
14 |
ВСЕГО доходов |
1800 |
281,9 |
369,1 |
|
в т.ч. от населения |
1810 |
281,9 |
369,1 |
15 |
Справочно: ЭОТ |
1900 |
15,40/27,18 |
27,18 |
|
тариф для населения |
2000 |
15,40/27,18 |
27,18 |
16 |
Результат (+Прибыль : -Убытки ) |
|
-149,1 |
-220,7 |
17 |
Среднесписочная численность, чел |
|
1,2 |
1,6 |
Директор МУП «Клетня-Сервис» А.Н.Мацуев
Главный бухгалтер Т.В.Шубина